...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Сергей 05.04.2017 9:48:56
Добрый день! Мы мед.учреждение. Освобождены от НДС. Некоторые услуги (мед.услуги) нам выполняют сторонние организации. Они выставляют ЭСЧФ - где указывают НДС. Мне НДС тоже выделять по этим услугам? Или в затраты включать всю сумму с НДС? На что ссылаться?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Сергей 05.04.2017 14:45:52
А как с ЭСЧФ быть? Управление вычетами и НДС 0?
Беларусь
"Анонимно" 05.04.2017 11:57:41
Если у Вас только обороты, кот. освобождены от НДС, то все на затраты. См. выше.
Беларусь
"Анонимно" 05.04.2017 11:55:52
2. Суммы налога на добавленную стоимость, за исключением сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных при приобретении либо уплаченных при ввозе основных средств и нематериальных активов, включаются в затраты плательщика по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемые при налогообложении, в случае использования приобретенных (ввезенных) товаров (работ, услуг), имущественных прав для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых освобождены от налогообложения.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 26.10.2012 N 431-З)

ст. 106, Кодекс Республики Беларусь от 29.12.2009 N 71-З (ред. от 09.01.2017) «Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть)» {КонсультантПлюс}

3. В случае одновременного использования приобретенных (ввезенных) товаров (работ, услуг), имущественных прав при производстве и (или) реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых освобождены от налогообложения, и товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению, включение сумм налога на добавленную стоимость, за исключением сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных при приобретении либо уплаченных при ввозе основных средств и нематериальных активов, в затраты плательщика по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемые при налогообложении, осуществляется нарастающим итогом с начала года исходя из доли оборота операций по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, освобожденных от налогообложения, в общем объеме оборота по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 26.10.2012 N 431-З)

ст. 106, Кодекс Республики Беларусь от 29.12.2009 N 71-З (ред. от 09.01.2017) «Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть)» {КонсультантПлюс}
Беларусь
Сергей 05.04.2017 11:42:48
Спасибо что не проигнорировали
Беларусь
"Анонимно" 05.04.2017 10:32:55
Теперь самое простое в затраты включать всю сумму с НДС - имеете право на основании НК , но т.к. у вас освобождение от НДС , то вероятно можете выделять НДС и возвращать его из бюджета . Но точно утверждать не могу, может кто так работает и подскажет.
Беларусь
Сергей 05.04.2017 10:28:47
Мне все время выставляли услуги без НДС.
Беларусь
"Анонимно" 05.04.2017 10:09:24
А куда вы раньше девали входящий НДС?
Беларусь
Сергей 05.04.2017 10:08:46
Жду ответа.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-8 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru