| |
|
|
| |
|
|
Экспорт Декларация по НДС
07.04.2017 10:48:49
|
 |
 |
Уважаемые специалисты, пожалуйста проверьте меня по заполнению декларации по НДС. Впервые у меня экспорт. разбираюсь... Далее внутри топика...
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Оля*
07.04.2017 14:46:33
|
 |
 |
Для «Анонимно» 07.04.2017 14:29:52 читаем НК
Возврат разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, производится в следующем порядке (п.7 ст.103 НК):
• в течение 1 месяца со дня принятия налоговым органом решения о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, указанная разница подлежит зачету в следующей очередности в счет:
текущих платежей по налогам, сборам (пошлинам) и иным обязательным платежам в бюджет;
погашения задолженности и пени по налогам, сборам (пошлинам) и иным обязательным платежам в бюджет;
погашения задолженности по наложенным налоговыми органами штрафам;
• оставшаяся после проведения зачета сумма подлежит возврату плательщику из бюджета не позднее 5 рабочих дней со дня окончания срока, установленного для проведения зачета, в порядке, определяемом Министерством финансов РБ и Министерством по налогам и сборам РБ.
Беларусь
|
 |
 |
Оля*
07.04.2017 14:44:08
|
 |
 |
спасибо большое, только я поняла из этого заявления, что я прошу не перечислять мне эту сумму, а оставить на лицевом счете (т.е. в переплате по НДС), правильно?
Правильно.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.04.2017 14:31:07
|
 |
 |
А если не подавали на возврат , то заполняем первую часть заявления , если хотим зачесть на другой налог.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.04.2017 14:29:52
|
 |
 |
Пока нет решения ИМНС, нет этой переплаты
Есть эта сумма по Д68/2 и если подали заявление на возврат , получили решение ИМНС , ждем денег и в следующем месяце , когда вернут проводка 51-68/2
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.04.2017 14:27:42
|
 |
 |
а по ней обязательно нужно заявление, даже если вы не возвращаете а хотите зачесть в счет ндс.
Если зачесть , то это не заявление на возврат.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
07.04.2017 14:25:17
|
 |
 |
спасибо большое, только я поняла из этого заявления, что я прошу не перечислять мне эту сумму, а оставить на лицевом счете (т.е. в переплате по НДС), правильно?
Беларусь
|
 |
 |
Оля*
07.04.2017 14:25:09
|
 |
 |
«Анонимно» 07.04.2017 14:14:14 Не вводите автора в заблуждение, это не просто переплата которую можно зачесть без заявление а разница между суммой вычетов и общей суммой ндс, а по ней обязательно нужно заявление, даже если вы не возвращаете а хотите зачесть в счет ндс. У меня ежемесячные отчеты по ндс с экспортом и каждый месяц подаем заявление. Пока нет решения ИМНС, нет этой переплаты. По крайней мере в ИМНС по Минскому району такой порядок. Автор, уточните у своего инспектора.
Беларусь
|
 |
 |
Оля*
07.04.2017 14:18:55
|
 |
 |
Выглядеть в вашем случае оно будет примерно так (только таблица не скопировалась) Приложение 26 к постановлению Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 26.04.2013 N 14 (в редакции постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 28.03.2014 № 16) (в ред. постановлений МНС от 28.03.2014 N 16, от 16.01.2015 N 1) Форма В инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (далее – инспекция МНС) по__М_инско_м_у_ р_а_й_о_н_у__________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на добавленную стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав <***> В соответствии с пунктом 6 статьи 103 Налогового кодекса Республики Беларусь прошу провести: зачет разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на добавленную стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, за период _____ <****> в сумме 0 рублей в счет: Сведения о налогах, сборах (пошлинах), иных платежах в бюджет, в счет уплаты которых производится зачет Сумма, рублей наименование налога, сбора (пошлины), иного платежа в бюджет назначение налога, сбора (пошлины), иного платежа в бюджет возврат разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на добавленную стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, за период 03 месяц 2017 <****> в сумме 663,21 рублей на счет в банке __________________________________________________.. __________________________________ (реквизиты текущего (расчетного) или иного банковского счета: номер и тип счета, наименование банка, коды банка, код валюты) Иные сведения (при их наличии) Не перечислять, оставить на лицевом
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.04.2017 14:14:14
|
 |
 |
Я не могу эту сумму вычетов оставить на следующий квартал для зачета НДС и к уплате поставить 0 ?
В декларации показываете сумму к возврату с минусом и не подаете заявление на возврат . Это будет у вас как переплата по НДС и можете ее в дальнейшем зачесть в уплату НДС и в оборотке она будет по Д68/2 счета.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.04.2017 14:10:33
|
 |
 |
Оно называется Заявление о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на добавленную стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав. А подать надо для того чтобы сумму переплаты можно было зачесть на тот же ндс в следующем отчетном периоде. Просто пока вы не сделаете это заявление и пока не будет решения ИМНС вы не сможете ни зачесть, ни вернуть эту переплату.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.04.2017 14:05:28
|
 |
 |
Оля* 07.04.2017 13:49:10 Зачем ей подавать заявление, если она не хочет возвращать НДС?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
07.04.2017 13:57:52
|
 |
 |
ставите сумму с минусом и подаете заявление . И только после того как по вашему заявлению будет принято решение у вас появится переплата которую вы сможете не доплатить в следующем периоде. ______________ Оля*, как это заявление называется? Его подают вместе с декларацией?
Беларусь
|
 |
 |
Оля*
07.04.2017 13:49:10
|
 |
 |
Автор,ставите сумму с минусом и подаете заявление . И только после того как по вашему заявлению будет принято решение у вас появится переплата которую вы сможете не доплатить в следующем периоде.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
07.04.2017 12:14:59
|
 |
 |
спасибо всем огромное! Поняла, что к уплате ставлю сумму с минусом, и либо подаю заявление на зачет (возврат), либо просто будет висеть переплата по НДС РБ на эту сумму, и в следующем квартале я могу эту сумму не доплатить.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.04.2017 12:08:14
|
 |
 |
Автор, вы заполняете декларацию так, как вам сказали. К уплате у вас сумма с минусом. Если хотите вернуть или зачесть в счет уплаты другого налога, заполняете соответствующее заявление. Если хотите оставить переплату в счет будущих платежей, ничего более делать не надо.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.04.2017 12:05:48
|
 |
 |
т.е. обязательно нужно к уплате показать « - 663,21» ? И нужно будет чтобы вернули мне из бюджета эту сумму НДС? Я не могу эту сумму вычетов оставить на следующий квартал для зачета НДС и к уплате поставить 0 ? ------ А зачем усложнять ?, если Вы не хотите возвращать Ндс, то он будет висеть как переплата, но на мой взгляд лучше подать заявление на возврат и перебросить его на ввозной НДС, который у Вас есть, наверно, каждый месяц.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
07.04.2017 12:04:21
|
 |
 |
Оля*, т.е. я ставлю к уплате 0 и подаю это заявление и мне на должны вернуть эту разницу 663,21 ? Я просто с экспортом и возвратом НДС впервые столкнулась, по началу сложно разобраться... помогите мне пожалуйста.
Беларусь
|
 |
 |
Оля*
07.04.2017 12:01:05
|
 |
 |
Можете, только после сдачи декларации надо будет подать Заявление о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на добавленную стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав
Беларусь
|
 |
 |
Автор
07.04.2017 11:56:24
|
 |
 |
Вычеты у Вас будут 30607,33+663,21=31270,54, Ндс к уплате - стр. 16 «минус 663,21» _________________ т.е. обязательно нужно к уплате показать « - 663,21» ? И нужно будет чтобы вернули мне из бюджета эту сумму НДС? Я не могу эту сумму вычетов оставить на следующий квартал для зачета НДС и к уплате поставить 0 ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.04.2017 11:53:50
|
 |
 |
Вычеты у Вас будут 30607,33+663,21=31270,54, Ндс к уплате - стр. 16 «минус 663,21»
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-21
|
|
| |
|
|