| |
|
|
| |
|
|
РФ Заявл.
10.04.2017 14:16:14
|
 |
 |
Мне россияне подтвердили уплату НДС, дата создания заявления 16.03.17, а дата принятия 05.04.2017, мне НДС и ЭСЧФ уже в апреле выставлять и распределять вычеты т.е. во 2 квартале? Или в первом? Никак не разберусь.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
10.04.2017 16:38:28
|
 |
 |
Так и поняла, что в белках, только что осенило меня, пойду переделывать срочненько, все же включу в 1 квартал, раньше не позже.
Беларусь
|
 |
 |
Alexred
10.04.2017 16:37:39
|
 |
 |
Автор вы в какой стране живете ? эсчф -в бел рублях конечно
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.04.2017 16:37:10
|
 |
 |
ЭСЧФ выставляются в белках, как потом с декларацией сверить, если ЭСЧФ в РФ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.04.2017 16:35:23
|
 |
 |
Alexred, особенно вам и всем, всем спасибо!!!!
Беларусь
|
 |
 |
Автор
10.04.2017 16:34:16
|
 |
 |
Блин, такие же сомнения, но ЭСЧФ отправила на портал, начала читать заполнение ЭСЧФ при экспорте, там был пример выставления ЭСЧФ, так если по примеру считать, то у меня получается 2 квартал, т.е. апрель. Завтра еще инспектору позвоню на всякий случай. И еще ЭСЧФ надо сумму в РФ рублях или эквивалент в РБ рублях выставлять? Первый раз это делаю, что то уже колбасит меня. Выставила в РФ рублях.
Беларусь
|
 |
 |
Alexred
10.04.2017 16:34:06
|
 |
 |
Определяем отчетный период, в котором отражается экспортный оборот по реализации товаров
Если на момент фактической реализации товаров нет документального подтверждения их вывоза, экспортный оборот не отражается в декларации по НДС. При отсутствии документов до истечения 180-дневного срока обороты по реализации товаров на экспорт не отражаются в декларации по НДС на протяжении всего установленного срока (ч. 8 п. 2, ч. 1 п. 8 ст. 102 НК). При получении подтверждающих документов до истечения установленного срока экспортный оборот с нулевой ставкой НДС отражается в декларации по НДС (строка 6 раздела I части I) не ранее отчетного периода, в котором наступает момент фактической реализации (подп. 14.3 п. 14 Инструкции N 42). Если подтверждение вывоза товаров имеется по 19-е число (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом (месяцем или кварталом), то можно выбрать период отражения оборота с нулевой ставкой НДС: в декларации по НДС того отчетного периода, срок представления которой следует после получения документов, либо того отчетного периода, в котором получено такое подтверждение (ч. 9 п. 2, ч. 1 п. 8 ст. 102 НК).
Беларусь
|
 |
 |
Гиня
10.04.2017 16:33:02
|
 |
 |
Alexred полностью согласна, до подачи декл. если, то март. ЭСЧФ делаете просто последним днём 31.03
Беларусь
|
 |
 |
Alexred
10.04.2017 16:29:53
|
 |
 |
с какого дуба ? всю жизнь подаю с возвратом ндс включая условно в 1 квартале, потвержденные в апреле ..если потверждение пришло до подачи декларации ..еще ни одну декларацию не завернули
Беларусь
|
 |
 |
Снеж
10.04.2017 15:59:50
|
 |
 |
Дата подтверждения в апреле, отражаете во 2 квартале
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.04.2017 15:31:35
|
 |
 |
а мне вот кажется что у вас будет отражение в апреле, т.е. 2 кв. В ЭСЧФ вы дату заявления указываете из заявления раздела 2, дата ИМНС РФ.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.04.2017 15:28:07
|
 |
 |
А не дата поддверждения является точкой отсчета?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
10.04.2017 14:30:53
|
 |
 |
Большое спасибо, звонила в ИМНС в консультацию, ответить затруднились, первый раз делаю, вот и засомневалась, значит сегодня последний день выставления ЭСЧФ? Все беру в 1 квартале. Я надеялась, что во втором, эх пойду ЭСЧФ выставлять....
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.04.2017 14:23:46
|
 |
 |
эсчф в апреле ...дата хоз операции 31,03 в ндс - за 1 квартал .
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-13
|
|
| |
|
|