Основной вид деятельности -мед.услуги, но есть площади которые сдаем в аренду. Некоторые услуги оказывают другие мед.организации. Они выставляют Акты с НДС( в материалах). Мне брать к зачету НДС или проводить всю сумму на затраты? Очень прошу помощи. Пожалуйста.
Входящий НДС сами вы не выделяете, если он выделен поставщиком, то отправляете на 18 счет. Затем распределяете по удельному весу. Часть входного ндса приходящуюся на выручку без ндс (медуслуги)отправляете на затраты, а часть приходящуюся на выручку с ндс (аренда) берете к зачету. Удельный вес берете 5 знаков после запятой. В эсчф управление вычетами
Беларусь
Светлана13.04.2017 7:47:05
Да! Распределяю по удельному весу. Но вот пришел акт- выделять мне НДС(если он там есть) или нет( без НДС всю сумму в затраты)? И в управления вычетами , вносить изменения в ЭСЧФ?
Беларусь
Fil13.04.2017 7:22:38
Порядок распределения вычетов должен быть прописан в учётной политике. Скорее всего у вас их нужно будет распределять по удельному весу. НК ст.107