...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»
НА ПОКУПКУ «1С»
НА ПОКАЗ «1С»
НА УСЛУГУ «1С»
КУПИТЬ АНТИВИРУС
СТАТЬ ПАРТНЁРОМ
РЕКЛАМА
НОВОСТИ
ПОИСК
ПОИСК ПО BUH.BY
ПОИСК ПО ПОСТАМ
ФИЛЬТР ПО ДАТЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ
РЕКЛАМА
наши условия >>
ВОПРОС:
Надя
18.04.2017 18:31:30
В марте было 3 прихода из РФ, если по сроку 20.04. мы оплатим НДС ввозной за март только по одной накладной, могу ли я взять данную сумму к вычету в марте?
Беларусь
<< к списку вопросов
ОТВЕТЫ:
"Анонимно"
19.04.2017 8:10:34
Татьяна. вы не правы. Автор берите в вычету ту сумму которая оплачена до 20 марта
Беларусь
Надя
19.04.2017 7:52:15
Читаю нормативку,конкретно не прописано.
Беларусь
"Анонимно"
19.04.2017 6:23:50
Татьяна, выставляется эсчф на оплаченную часть и можно ы зачет. Учите матчасть.
Беларусь
Татьяна
18.04.2017 21:13:02
Бред. Декларация по ввозному ндс на все входящие накладные. и налог един. если он в целом не оплачен до 20-го, то его частично брать к вычету нельзя!
Беларусь
"Анонимно"
18.04.2017 19:39:23
Ну конечно это нарушение. Но вы же оплатили по одной потому, что денег нет, я надеюсь?
Беларусь
"Анонимно"
18.04.2017 18:56:32
А так можно - оплатить только по одной накладной??
Беларусь
"Анонимно"
18.04.2017 18:38:39
Да, если заявление сдали, эсчф до 20 го выставили на портал.
Беларусь
<< к списку вопросов
1-7
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
TM