| |
|
|
| |
|
|
Вычеты
19.04.2017 9:53:11
|
 |
 |
Расхождение в вычетах на 0,04 руб. показывать в декларации? и если да в какой строке?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
не автор
19.04.2017 10:32:05
|
 |
 |
«Анонимно» 19.04.2017 10:17:52 зато мне вы очень помогли
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.04.2017 10:20:46
|
 |
 |
спасибо
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.04.2017 10:17:52
|
 |
 |
а-а-а, Семен, Семеныч, это я ответила, сорри, не внимательно прочитала вопрос, тогда искать расхожнеия
Беларусь
|
 |
 |
Ханума
19.04.2017 10:11:46
|
 |
 |
11 стр. к вычетам не имеет никакое значение. А в вычет вы можете взять только сумму ЭСЧФ. какое может быть рассхождение?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.04.2017 10:03:39
|
 |
 |
Сумму НДС, определенную как разница между общей суммой НДС, предъявленной продавцом в первичных учетных документах и ЭСЧФ покупателям за отчетный период, и суммой НДС, рассчитанной с применением соответствующего расчета (25/125, 20/120, 18/118, 10/110) от общей суммы налоговой базы с учетом НДС, подлежащей указанию в строках 1 - 3 раздела I части I налоговой декларации (расчета) по НДС, следует отразить в графе 4 «Сумма НДС» строки 11 «Суммы НДС, излишне предъявленные покупателям». Такая разница может иметь положительное либо отрицательное значение.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
19.04.2017 9:59:32
|
 |
 |
в 11 строке? или там только, если начисленный не идет?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|