Помогите, пожалуйста, возник спор. Всегда ли отраженный в декларации на прибыль в стр.3 НДС будет равен НДСу отраженному в декларации по НДС? Ситуация такая, у нас есть возвраты по договору займа, они попадают в базу по НДС: 66 41 66 68.25 - начислен НДС Для расчёта налога на прибыль оборот по договорам займа не включается, соответственно этот НДС в расчёт не включаем. Или надо включать???
врелезац. доход/расход - разница в стоимости товара
Беларусь
"Анонимно"20.04.2017 13:51:04
а НДС по суммовым разницам включается?
Беларусь
Надежда20.04.2017 13:50:52
66 68.25 - начислен НДС Для расчёта налога на прибыль оборот по договорам займа не включается, соответственно этот НДС в расчёт не включаем. Или надо включать??? ---- ндс включается как внереал. расход.
Беларусь
Надежда20.04.2017 13:48:59
конечно нет. вчера был топик по этому вопросу. Например НДС по штрафам по договорн. обязательствам попадает внереализ. расходы