...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анна 20.04.2017 14:16:04
Запуталась в 3-х соснах... У меня не С1, и НДС в программе я всегда начисляю расчетный, как в декларации. Сейчас по ЭСЧФ у меня на 10 копеек меньше, ставлю в стр.11 - -0,1 . В бухучете делаю проводку
Д90/10 К68/21 -0,1. Получается увеличение налогооблагаемой базы по прибыли на 20 копеек!!! Где я ошиблась? У меня в голове это никак не укладывается... Срочно помогите, пожалуйста.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 20.04.2017 14:22:15
доп.проводки делать не надо У вас в БУ=ЭСЧФ
Только в декларации НДС от реализации превышает на 0,1 поэтому по 11стр ставите -0,1
Беларусь
"Анонимно" 20.04.2017 14:18:31
В бухучете делаю проводку
Д90/10 К68/21 -0,1
________________
Зачем? В бух.учете ведь у вас все правильно?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-2 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru