Коллеги, помогите, кто в теме. Ввоз ОС с Польши. Рассрочка уплаты НДС - на 12 месяцев. ЭСЧФ на портал выставляется как? На всю сумму и управлять вычетами на уплаченный НДС в размере 1/12 или на каждую уплату новый ЭСЧФ?
в Вашем случае , в чем замешательство ? оплатили до 10 го числа - выставить ЭСЧФ до 10 го числа ....
Беларусь
ПЛ28.04.2017 16:09:54
При уплате (зачете) сумм налога на добавленную стоимость частями после 10-го числа месяца, следующего за месяцем выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой, электронный счет-фактура создается и направляется плательщиком на Портал в указанном порядке по каждому факту уплаты (зачета) налога на добавленную стоимость. _________ В замешательстве от слов «после 10-го числа». Я заплатила до 10-го числа