| |
|
|
| |
|
|
НДС
04.05.2017 16:21:33
|
 |
 |
Подскажите мне пожалуйста, покупаем товар без НДС. Есть без НДС, который у общества инвалидов, по льготе и пропорционально потом на затраты входной, и есть без НДС обычный. Как мне учесть это у программе, чтобы их как то разделать?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
05.05.2017 16:35:33
|
 |
 |
Реализация у вас вся на 90.1, только там есть разделение по ставкам НДС, так вот ту что без НДС сквозной - проводите по ставке «без ндс», а ту реализацию что товар от УСН-щика - проводите по ставке которая основная у вас (20 видимо, хотя не факт)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.05.2017 11:16:15
|
 |
 |
совершенно запуталась. Мы покупаем без НДС и продаем без НДС определенный товар. А другой покупаем без ндс, а продаем с ндс. Это понятно. и ндс реализации, который без НДС на 90.1 счете, его и считаем. Так?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.05.2017 18:43:29
|
 |
 |
так по УСН-щикам это у вас входного нет, а выходной начисляете при продаже
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.05.2017 17:45:23
|
 |
 |
что-то совсем не понимаю чего-то. Это же не льгота.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.05.2017 17:42:42
|
 |
 |
Интересный вопрос))))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.05.2017 17:41:04
|
 |
 |
это я понимаю. А без НДС, который обычный у УСНщиков покупаем товар, это же другой НДС, без льготы. Вот как их различать в программе?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.05.2017 17:28:58
|
 |
 |
да, и делала пропорционально на затраты, и еще вроде в конце года надо заполнить в декл ндс приложение, указать льготу
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.05.2017 17:28:15
|
 |
 |
по оборотке 90.01 видна выручка по ставкам ндс
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.05.2017 17:17:26
|
 |
 |
Я что-то не то спросила?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-9
|
|
| |
|
|