 |
дата совершения операции по импорту в вашем случае лучше ставить последнюю дату квартала в который войдет в зачет этот НДС. Например, есть разрешение на продажу 10 мая 17г+60дней=8 июля 17 можете принять к зачету, а это уже по декларации 3 кв. значит ставим дату совершения операции 30.09.17г(из опыта ) Можно конечно ставить дату разрешения продажи т.е дату по импорт.декларации, но по ходу сложно потом отследить эти ЭСЧФ, т.к надо управлять вычетами, а это геморойно.
Беларусь
|
 |