...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Декларация НДС 08.06.2017 14:59:01
в строку 11 раздела 4 декларации по НДС Суммы НДС, не принятые к вычету на конец отчетного периода включила НДС, на который не выставлен поставщиками ЭСЧФ, поэтому не может быть взят к вычету.
ИМНС заставляет писать объяснение на расхождения по камеральному контролю.
Вопрос: В какую строку необходимо включать НДС, на который есть первичные доки, но не выставлен поставщиками ЭСЧФ?

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 12.06.2017 12:43:59
Ваше мнение.Как лучше поступить. Дождаться пока позвонят, что не бьет КК. Или самой подать уточненку?
___________
Дождаться. в ИМНС КК не совпадает с самостоятельно снятым (
Беларусь
"Анонимно" 12.06.2017 12:38:40
Ваше мнение.Как лучше поступить. Дождаться пока позвонят, что не бьет КК. Или самой подать уточненку?
Беларусь
"Анонимно" 12.06.2017 10:30:02
В части оприходованного ндс, бух.учет и налоговый учет совпадает.
_________________

В указанных строках отражаются суммы НДС, подлежащие вычету в соответствии с законодательством;
______________________
Может, до конца читать надо, не?
Беларусь
"Анонимно" 12.06.2017 10:07:08
В части оприходованного ндс, бух.учет и налоговый учет совпадает.
Беларусь
"Анонимно" 12.06.2017 10:02:28
на основании данных бух учета
_______________________
...берут данные для налогового учета, а не тупо сунется все, что глазки видят
Беларусь
"Анонимно" 12.06.2017 9:42:46
17. Раздел IV части I заполняется с учетом следующих особенностей:
показатели строк 1, 1а, 1.1–1.3 заполняются нарастающим итогом на основании данных бухгалтерского учета, для плательщиков,
__________________
на основании данных бух учета у меня оприходован НДС по первичке - следовательно его и показываю в строке 11 декларации НЕ звисимо от ЭСЧФ
Беларусь
лизинг 09.06.2017 20:33:56
Так я таки) им обьяснила что КК не бьет. Нет говорят, отражайте и все. Ой, ничего не ясно.
Беларусь
"Анонимно" 09.06.2017 20:01:17
Я тогда не вьежаю зачем мне в мнс сказали в строке 11 отразить ндс по лизингу.
__________________________________
вы таки полагаете, что они что-то понимают в декларациях?
Беларусь
лизинг 09.06.2017 19:59:33
Я тогда не вьежаю зачем мне в мнс сказали в строке 11 отразить ндс по лизингу.
Беларусь
"Анонимно" 09.06.2017 17:48:12
«Анонимно» 09.06.2017 11:50:41
скажите хорошо поставщик не выставил эсчф куда списать этот ндс и как и где его отразить?
_________________________
В служебку его списать, на имя директора, в которой Вы его уведомляете, что не собираетесь решать вопрос с получением вычетов и тупо эти суммы куда-нибудь спишете. А что, предприятие богатое, может и налогов побольше оплатить!
Беларусь
"Анонимно" 09.06.2017 16:05:49
«Анонимно» 09.06.2017 14:00:36

«Анонимно» 09.06.2017 13:45:25
не думаю что тупо все время висеть должна эта сумма списать надо..только вопрос куда
---------------------
Так может позже выставят ЭСЧФ. Тогда и возьмут к вычету.
Беларусь
"Анонимно" 09.06.2017 14:00:36
«Анонимно» 09.06.2017 13:45:25
не думаю что тупо все время висеть должна эта сумма списать надо..только вопрос куда
Беларусь
"Анонимно" 09.06.2017 13:45:25
висит на 18.1, в декларации - нигде.
Беларусь
"Анонимно" 09.06.2017 11:50:41
скажите хорошо поставщик не выставил эсчф куда списать этот ндс и как и где его отразить?
Беларусь
"Анонимно" 09.06.2017 11:46:21
В указанных строках отражаются суммы НДС, подлежащие вычету в соответствии с законодательством;
--
Пральна! А подлежат вычету суммы НДС, для которых есть первичный док и ЭСЧФ от поставщика.
Беларусь
"Анонимно" 09.06.2017 11:44:07
17. Раздел IV части I заполняется с учетом следующих особенностей:
показатели строк 1, 1а, 1.1–1.3 заполняются нарастающим итогом на основании данных бухгалтерского учета, для плательщиков, осуществляющих ведение книги покупок, – на основании данных книг покупок, для индивидуальных предпринимателей – на основании данных учета доходов (расходов) и хозяйственных операций, для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и ведущих учет в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, – на основании данных этой книги. В указанных строках отражаются суммы НДС, подлежащие вычету в соответствии с законодательством;
Беларусь
"Анонимно" 09.06.2017 11:37:21
Нет, в эту строку вносятся суммы вх.НДС, по которым ЭСЧФ (поставщика или своя на импорт) есть, но вы не можете их взять в зачет - или не хватает суммы реализ.НДС, или срок по импорту не наступил.
__________________
ссылка на нормативку ПОЖАЛУЙСТА!
Беларусь
"Анонимно" 09.06.2017 11:10:37
скажите так куда и как списывать тогда ндс на который не выставили ЭСЧФ?
Беларусь
"Анонимно" 09.06.2017 10:35:38
Автору 2 лня это пытаются донести)
Беларусь
"Анонимно" 09.06.2017 10:30:12
в строку 11 декларации возможно вносить суммы входящего НДС по первичным учетным документам, на которые не выставлены поставщиками
--
Нет, в эту строку вносятся суммы вх.НДС, по которым ЭСЧФ (поставщика или своя на импорт) есть, но вы не можете их взять в зачет - или не хватает суммы реализ.НДС, или срок по импорту не наступил.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-41

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru