...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 09.06.2017 10:24:46
помогите мне, пожалуйста..
ситуация:
в начале 2016 года был проведён акт выполненных работ на очень приличную сумму. начислены и уплачены налоги. но, что-то пошло не так, вторая сторона так и не подписала акт, услуга не была оказана, денег не поступало.
чухнулись только сейчас.
можно ли сейчас отсторнировать этот акт, уменьшить налоги, и что для этого нужно?
и ещё - как быть с ЭСЧФ?
спасибо.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 12.06.2017 18:26:51
Все ч/з 84 сч.
Беларусь
"Анонимно" 12.06.2017 17:15:30
с балансом никак не быть. Проводки делаете этим годом, но не через 90. Читайте про исправление ошибок после сдачи годовой отчетности
Беларусь
Автор 12.06.2017 17:08:06
1. подать уточненённые декларации по НДС и прибыль за 2016 год, заполнив раздел сведений «завышени/занижения»
2. в 1С сделать сторнировочные проводки 62.1 - 90.1.1 и 90.2.1 - 68.2.1

подскажите пожалуйста - у меня есть НДС на затраты - мне получается всё пересчитывать за 2016 год придётся?
а как быть с балансом?

спасибо.
Беларусь
"Анонимно" 09.06.2017 16:02:58
Автор, для Вас сверка с контрагентом обязательна. Не упрямьтесь. А то сюрприз может быть. Тем более, если Вы не понимаете, что это уточнение 2016 года. Как-то мне хочется посоветовать не трогать чужой период, а то с таким подходом наворотите еще чего)))
Беларусь
"Анонимно" 09.06.2017 15:54:10
так а как быть?
_________________
варианта только ДВА:
1. оставить так как есть.
2. уточн. за 2016год сдать.
Всё, других вариантов просто нет
Беларусь
"Анонимно" 09.06.2017 15:18:44
Автор, вам все правильно говорят, подайте уточненную за 2016г. , напишите бух справку на сумму уточнений и все. 2017г. ничего не делайте
Беларусь
inm 09.06.2017 15:16:01
Автор, ты дебил???
Беларусь
Автор 09.06.2017 14:33:00
так а как быть?
я вот думаю - может не трогать НДС хотя бы..
Беларусь
"Анонимно" 09.06.2017 14:28:35
я здесь недавно работаю. и не буду уточнять не свой период.
_______________
ну и за свой не имеете права уменьшить
Беларусь
Автор 09.06.2017 14:25:43
я здесь недавно работаю. и не буду уточнять не свой период.
Беларусь
"Анонимно" 09.06.2017 14:22:58
я буду исправлять сегодняшним числом, на дату обнаружения.
декларация за 2-й квартал 17г.

не имеете права.
обязаны подать уточнённую за тот период, когда была ошибка.
Беларусь
"Анонимно" 09.06.2017 14:11:47
декларация не пойдёт за какой год? и с чем не пойдёт?

я буду исправлять сегодняшним числом, на дату обнаружения.
декларация за 2-й квартал 17г.
Беларусь
Ивановна 09.06.2017 14:10:20
ну, допустим я акты сверок сделаю, выручку отсторнирую, а как быть с ЭСЧФ? у меня же не пойдёт декларация..
==============================
декларация не пойдёт за какой год? и с чем не пойдёт?
Беларусь
Лёля 09.06.2017 14:09:07
Вам надо делать уточненную за 2016 год. В начале 2016 ЭСЧФ не было, значит и сейчас никаких ЭСЧФ не надо делать.
Беларусь
"Анонимно" 09.06.2017 14:07:09
ну, допустим я акты сверок сделаю, выручку отсторнирую, а как быть с ЭСЧФ? у меня же не пойдёт декларация..
Беларусь
"Анонимно" 09.06.2017 12:25:39
И не забудьте акт сверки расчётов с подписями и печатями! Иначе никаких уточненных.
______________________________
Зачем, если в декабре нет документа, а выручка завышена... и налоги начислены ошибочно
Беларусь
"Анонимно" 09.06.2017 11:15:46
И не забудьте акт сверки расчётов с подписями и печатями! Иначе никаких уточненных.
Как дополнение можете сделать инвентаризацию расчётов... хотя её надо было сделать к балансу.
Беларусь
Птица 09.06.2017 11:01:24
а зачем проводили акт, если услуга выполнена не была? Вам только подавать уточненные за 2016год
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-18 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru