| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
09.06.2017 10:24:46
|
 |
 |
помогите мне, пожалуйста.. ситуация: в начале 2016 года был проведён акт выполненных работ на очень приличную сумму. начислены и уплачены налоги. но, что-то пошло не так, вторая сторона так и не подписала акт, услуга не была оказана, денег не поступало. чухнулись только сейчас. можно ли сейчас отсторнировать этот акт, уменьшить налоги, и что для этого нужно? и ещё - как быть с ЭСЧФ? спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
12.06.2017 18:26:51
|
 |
 |
Все ч/з 84 сч.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.06.2017 17:15:30
|
 |
 |
с балансом никак не быть. Проводки делаете этим годом, но не через 90. Читайте про исправление ошибок после сдачи годовой отчетности
Беларусь
|
 |
 |
Автор
12.06.2017 17:08:06
|
 |
 |
1. подать уточненённые декларации по НДС и прибыль за 2016 год, заполнив раздел сведений «завышени/занижения» 2. в 1С сделать сторнировочные проводки 62.1 - 90.1.1 и 90.2.1 - 68.2.1
подскажите пожалуйста - у меня есть НДС на затраты - мне получается всё пересчитывать за 2016 год придётся? а как быть с балансом?
спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.06.2017 16:02:58
|
 |
 |
Автор, для Вас сверка с контрагентом обязательна. Не упрямьтесь. А то сюрприз может быть. Тем более, если Вы не понимаете, что это уточнение 2016 года. Как-то мне хочется посоветовать не трогать чужой период, а то с таким подходом наворотите еще чего)))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.06.2017 15:54:10
|
 |
 |
так а как быть? _________________ варианта только ДВА: 1. оставить так как есть. 2. уточн. за 2016год сдать. Всё, других вариантов просто нет
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.06.2017 15:18:44
|
 |
 |
Автор, вам все правильно говорят, подайте уточненную за 2016г. , напишите бух справку на сумму уточнений и все. 2017г. ничего не делайте
Беларусь
|
 |
 |
inm
09.06.2017 15:16:01
|
 |
 |
Автор, ты дебил???
Беларусь
|
 |
 |
Автор
09.06.2017 14:33:00
|
 |
 |
так а как быть? я вот думаю - может не трогать НДС хотя бы..
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.06.2017 14:28:35
|
 |
 |
я здесь недавно работаю. и не буду уточнять не свой период. _______________ ну и за свой не имеете права уменьшить
Беларусь
|
 |
 |
Автор
09.06.2017 14:25:43
|
 |
 |
я здесь недавно работаю. и не буду уточнять не свой период.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.06.2017 14:22:58
|
 |
 |
я буду исправлять сегодняшним числом, на дату обнаружения. декларация за 2-й квартал 17г.
не имеете права. обязаны подать уточнённую за тот период, когда была ошибка.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.06.2017 14:11:47
|
 |
 |
декларация не пойдёт за какой год? и с чем не пойдёт?
я буду исправлять сегодняшним числом, на дату обнаружения. декларация за 2-й квартал 17г.
Беларусь
|
 |
 |
Ивановна
09.06.2017 14:10:20
|
 |
 |
ну, допустим я акты сверок сделаю, выручку отсторнирую, а как быть с ЭСЧФ? у меня же не пойдёт декларация.. ============================== декларация не пойдёт за какой год? и с чем не пойдёт?
Беларусь
|
 |
 |
Лёля
09.06.2017 14:09:07
|
 |
 |
Вам надо делать уточненную за 2016 год. В начале 2016 ЭСЧФ не было, значит и сейчас никаких ЭСЧФ не надо делать.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.06.2017 14:07:09
|
 |
 |
ну, допустим я акты сверок сделаю, выручку отсторнирую, а как быть с ЭСЧФ? у меня же не пойдёт декларация..
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.06.2017 12:25:39
|
 |
 |
И не забудьте акт сверки расчётов с подписями и печатями! Иначе никаких уточненных. ______________________________ Зачем, если в декабре нет документа, а выручка завышена... и налоги начислены ошибочно
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.06.2017 11:15:46
|
 |
 |
И не забудьте акт сверки расчётов с подписями и печатями! Иначе никаких уточненных. Как дополнение можете сделать инвентаризацию расчётов... хотя её надо было сделать к балансу.
Беларусь
|
 |
 |
Птица
09.06.2017 11:01:24
|
 |
 |
а зачем проводили акт, если услуга выполнена не была? Вам только подавать уточненные за 2016год
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-18
|
|
| |
|
|