...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 29.06.2017 13:34:55
Скажите, если у Вас есть производство без НДС (льгота по указу), то относите по прямым расходам НДС (поступающий-входящий) на счет 20 субконто «НДС» . А по счету 26 можно НДС взять на увеличение ст-сти или нет (если да, то как именно отразить)? Есть и второй вид дечятельности-20%. По нему отношу в обычном порядке (но его доля мала).
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 04.07.2017 13:12:17
Help!
Беларусь
"Анонимно" 30.06.2017 15:15:33
Ну так посоветуйте как
что не так я написала?
Беларусь
"Анонимно" 30.06.2017 10:53:45
«Анонимно» 29.06.2017 13:48:54
ужас!
вы как ведете учет?
жесть!
Беларусь
"Анонимно" 29.06.2017 13:48:54
Отношу на счет 20, завела субконто «НДС при особождении» и весь НДС при оприходовании:
Д10 К60 200
Д18 К60 40
-----
Д20 К18 40
----
никогда вопросов не было при проверках
Беларусь
"Анонимно" 29.06.2017 13:48:01
Вы знаете, вам надо четко вести раздельный учет, если что будет сомнительно, то вам ВЕСЬ ПОЛНОСТЬЮ НДС разделят проверяющие по удельному весу
Беларусь
"Анонимно" 29.06.2017 13:45:30
а я всегда отношу на стоиомтсь акта или накладной, т/е : например, купили материал А в кол-ве 2 штуки по 100 руб+40 руб(20%)-240руб,
отражаю Д10 К 60 240 (сумма с ндс/количество=цена=240/2=120руб за штуку)
потом Д10 К10 240руб + Д20 К10 240руб
и не делаю никаких субконто «НДС» на счет 20
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-6 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru