...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Опять ЭСЧФ 14.07.2017 17:45:47
Подскажите. Если сумма уплаченого поставщикам НДС выше начисленного нами НДС от реализации. Всяких там льгот нет.
В декларации все понятно. Заполняю к вычету в пределах начисленного. К оплате НДС 0 руб.
А что с ЭСЧФ. Нужно управлять вычетами или как? Сумма то по ЭСЧФ подписана больше, чем можно взять к вычету. Что то я не разберусь никак.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Ludok 19.07.2017 11:22:15
При камеральном контроле за 1 квартал инспектор говорила в 11 строку указывать НДС, на который не выставили нам эсчф и мы его не брали в зачет.
Беларусь
Ludok 19.07.2017 11:20:43
Кто разобрался с такой ситуацией, подскажите, пожалуйста, что ставить в строку 1 Раздела 4 - суммы всех выставленных в наш адрес эсчф и подписанных нами (то есть ту, сумму, что в учете к вычету взяла)???
А в строку 11 тогда разницу между строкой 1 Раздела 4 и стройкой 15 Раздела 2?
Беларусь
"Анонимно" 14.07.2017 20:39:21
стр.11
Беларусь
"Анонимно" 14.07.2017 18:29:19
Спасибо
Беларусь
"Анонимно" 14.07.2017 18:09:20
Управлять вычетами не нужно. Просто в справочных данных укажете остаток не принятых вычетов на конец периода, по-моему, по строке 6 или 9, не помню.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-5 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru