| |
|
|
| |
|
|
Опять ЭСЧФ
14.07.2017 17:45:47
|
 |
 |
Подскажите. Если сумма уплаченого поставщикам НДС выше начисленного нами НДС от реализации. Всяких там льгот нет. В декларации все понятно. Заполняю к вычету в пределах начисленного. К оплате НДС 0 руб. А что с ЭСЧФ. Нужно управлять вычетами или как? Сумма то по ЭСЧФ подписана больше, чем можно взять к вычету. Что то я не разберусь никак.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Ludok
19.07.2017 11:22:15
|
 |
 |
При камеральном контроле за 1 квартал инспектор говорила в 11 строку указывать НДС, на который не выставили нам эсчф и мы его не брали в зачет.
Беларусь
|
 |
 |
Ludok
19.07.2017 11:20:43
|
 |
 |
Кто разобрался с такой ситуацией, подскажите, пожалуйста, что ставить в строку 1 Раздела 4 - суммы всех выставленных в наш адрес эсчф и подписанных нами (то есть ту, сумму, что в учете к вычету взяла)??? А в строку 11 тогда разницу между строкой 1 Раздела 4 и стройкой 15 Раздела 2?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.07.2017 20:39:21
|
 |
 |
стр.11
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.07.2017 18:29:19
|
 |
 |
Спасибо
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.07.2017 18:09:20
|
 |
 |
Управлять вычетами не нужно. Просто в справочных данных укажете остаток не принятых вычетов на конец периода, по-моему, по строке 6 или 9, не помню.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-5
|
|
| |
|
|