 |
Добрый день! В январе оказали услуги , выставили акт без НДС. В июле выяснилось, что ошибочно выставили без НДС. Подписали новый акт с НДС, на портал выставили ЭСЧФ. Помогите, пожалуйста, разобраться, как все исправить : Вариант 1: в первом квартале исправляю бухсправкой, вношу изменения в декларации по прибыли , НДС к вычету во втором квартале беру Вариант 2: все исправления делаю во втором квартале. Как правильно?
Беларусь
|
 |