Понимаю, достали, но все же мы по оплате заплатили за товар 2015 года очень большую сумму, ни в каком справочно это не отражалось ЭСЧФ, понятно, не будет выставлена, как правильно этот НДС включить в декларацию в вычеты?
Скорее всего надо сделать уточненную декларацию за 2016 год и показать в строке 11 не принятый к вычету ндс.а уже за 2 квартал 2017 в строке 2 показать его к зачету.
Беларусь
"Анонимно"20.07.2017 13:51:53
ау
Беларусь
"Анонимно"19.07.2017 19:24:03
товар получен в 2015 году продан оплатили поставщику в июне 2017 я ИП на подоходном с НДС (по оплате)