| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
21.07.2017 12:17:00
|
 |
 |
Очень прошу помощи!! У нас есть ЭСЧФ, по которым мы не берем к вычету НДС, они подпсаны, нор при камеральном контроле эти сумму попадают в Сумма НДС (стр.1.1 раздела IV части I декл., читала в консультанте что все-таки должна ставить в эту строчку только сумму , которую взяла к вычету, если НДС не берется к вычету - к какой строчке его отнести? Может кто сталкивается с подобным вопросом, Спасибо!!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
21.07.2017 13:16:53
|
 |
 |
Все правильно указано, перед подачей декларации все сходилось, то есть суммы брались верные а сейчас после сдачи именно на эти суммы отклонения, налоговая ничем помочь не может, но каждый квартал писать письма тоже не очень
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.07.2017 13:03:45
|
 |
 |
Если бы сделали правильно, то в камеральном контроле суммы бы этой не было. Проверьте дату, которую вы указали «не принимать к вычету».
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.07.2017 12:53:48
|
 |
 |
Сделали, все равно эта сумма в камеральном контроле выходит
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.07.2017 12:40:32
|
 |
 |
на портале управление вычетами надо было делать, указать какую сумму не берете к вычету и на какую дату.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-4
|
|
| |
|
|