...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
ЭСЧФ -дата совершения операции 23.08.2017 13:07:43
НДС платим ежеквартально. Дата ввоза товара из РФ 20.07.17. Может у кого-то есть ссылка на пример, где конкретно сказано о том, что в ЭСЧФ дата совершения операции - 30.09.17 (т.е. последняя дата квартала). Так и хочется почему-то проставить дату 31.07.17.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 24.08.2017 16:41:25
отчетный период по ввозному ндс - месяц.
Беларусь
"Анонимно" 24.08.2017 16:40:56
если заплатили вовремя - ставить последнее число месяца ввоза товаров либо дату их ввоза. если заплатили с опозданием - дату оплаты. имхо.
Беларусь
Каталина 24.08.2017 16:05:33
отчетный период у автор квартал, значит 30.09

хотя по ндс рф отчетность ежемесячная согласно Протоколу между странами СНГ, но Протокол между странами не имеет отношния к нашим ЭСЧФ.
порядок заполнения ЭСЧФ регламентирует Инструкция 15, а порядок внедрения и применения ЭСЧФ Налоговый Кодекс. А в НК отчетный период на выбор : месяц либо квартал.

Поэтому, считаю, что в примере автора с ежеквартальной отчетностью - 30.09.17
Беларусь
"Анонимно" 24.08.2017 15:21:49
Подниму топ. Если ввозной НДС заплатили частично вовремя, а частично нет. Как делать ЭСЧФ? Ставить дату 30.09 по всем или пропорционально как-то разбивать?
Беларусь
Танита 23.08.2017 15:21:29
Я обычно ставила последнее число месяца ввоза, т.е. в данном случае 31.07.
В этом месяце мы заплатили налог только 22.08.
Заявления на портал отправила сегодня, после уплаты.
Собираюсь щас выставить ЭСЧФ.
Так что мне дату теперь ставить 30.09?
Беларусь
Автор 23.08.2017 15:17:27
Придется, наверное, писать запрос.
Беларусь
Alexred 23.08.2017 14:46:09
Где сейчас в инструкции написано о том, что может указываться сама дата ввоза товара?
---------------------
Нигде =) начальник отдела косвенного налогообложения главного управления методологии налогообложения организаций МНС Светлана НОВИКОВА рассказала..... потом вот при проверке на ее слова и будут опираться =)
Беларусь
"Анонимно" 23.08.2017 14:32:03
Что указывать в строке 3 ЭСЧФ по товарам, импортированным из стран ЕАЭС, также зависит от того, вовремя ли уплачен «ввозной» НДС. При уплате налога в установленный срок в строке 3 отражается последний день отчетного периода, к которому относится дата принятия на учет ввезенных товаров, ЛИБО САМА ЭТА ДАТА
________________________
Где сейчас в инструкции написано о том, что может указываться сама дата ввоза товара?
Беларусь
"Анонимно" 23.08.2017 13:54:53
Что указывать в строке 3 ЭСЧФ по товарам, импортированным из стран ЕАЭС, также зависит от того, вовремя ли уплачен «ввозной» НДС. При уплате налога в установленный срок в строке 3 отражается последний день отчетного периода, к которому относится дата принятия на учет ввезенных товаров, либо сама эта дата. Если налог уплачен позже - последний день отчетного периода, в котором сумма НДС будет подлежать вычету <4>.

С учетом того, что при ввозе товаров с территории государств - членов ЕАЭС, НДС должен уплачиваться не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет ввезенных товаров, а налоговая декларация в таком случае представляется ежемесячно, плательщик при создании и направлении на Портал ЭСЧФ должен будет указать последний день соответствующего отчетного периода, к которому относится дата принятия на учет ввезенных товаров в соответствии с законодательством.


Часть II заполняется без нарастающего итога с начала года в целом по всем товарам, ввезенным в отчетном периоде (месяце) на территорию Республики Беларусь, взимание НДС по которым осуществляют налоговые органы. Отчетным периодом является месяц, в котором плательщиком отражено получение товаров (продуктов переработки) на счетах бухгалтерского учета
Беларусь
Alexred 23.08.2017 13:42:53
Анонимно« 23.08.2017 13:41:09

отчетный период по ввозному НДС - месяц. поэтому,если оплата в срок до 20.08, ставите дату 31.07- последняя дата отчетного периода,в котором товар принят на учет

если оплата после 20.08- дата 30.09.- последняя дата отчетного периода, в котором ввозной ндс будет принят к вычету. в этом случае у вас отчетный период -квартал
-------------
согласен - ниже объяснил почему по пункту 42 инструкции =)
Беларусь
"Анонимно" 23.08.2017 13:42:52
В инструкции все четко написана - «последнему дню соответствующего отчетного периода (КВАРТАЛА) . Кому-то не понятно ??
Беларусь
Alexred 23.08.2017 13:41:52
короче, лично я ставлю последний день отчетного квартала ..в данном случае 30,09 =)
Беларусь
"Анонимно" 23.08.2017 13:41:09
отчетный период по ввозному НДС - месяц. поэтому,если оплата в срок до 20.08, ставите дату 31.07- последняя дата отчетного периода,в котором товар принят на учет

если оплата после 20.08- дата 30.09.- последняя дата отчетного периода, в котором ввозной ндс будет принят к вычету. в этом случае у вас отчетный период -квартал
Беларусь
Alexred 23.08.2017 13:40:53
«Анонимно» 23.08.2017 13:38:44

И так 30.09.2017 или 20-07-2017
-------------
нет в инструкции даты принятия на учет =) есть последние дни отчетного периода =)
Беларусь
"Анонимно" 23.08.2017 13:39:56
Отчетный период - КВАРТАЛ 30.09.2017
Беларусь
Автор 23.08.2017 13:39:46
упсс ... согласен . признаю ошибку свою . если во время то да 31,07. в новой инструкции оговорочку сделали ....30,09 ставится если не вовремя оплата была.
_______________________________
Наверное, опять у Вас ошибочка.
_____________________________
30/09/17
______________________________
Я была на семинаре у Нехай. И вроде бы она говорила, что в моем случае дата совершения операции - 30.09.17. Я постеснялась переспросить, подумала, что в Консультанте потом поищу пример. Но, как на зло, в Консультанте примеры с ежемесячной оплатой НДС.
Беларусь
Alexred 23.08.2017 13:39:35
Но не будет нарушением и отражение в этой строке даты принятия на учет ввезенных товаров, если она приходится на период, за который «ввозной» НДС вычитается.
------------------
ну как они трактуют в разьяснениях - потом докажи при проверке ИМНС ..в данном случае в инструкции четко прописан срок . да по зачету НДСа разницы не будет 31,07 или 30,09. при сдаче декларации поквартально ..но впулить потом не правильное оформление ЭСЧФ ссылаясь на инструкцию - це они могут =)
Беларусь
"Анонимно" 23.08.2017 13:38:44
И так 30.09.2017 или 20-07-2017
Беларусь
Alexred 23.08.2017 13:37:31
«Анонимно» 23.08.2017 13:35:27

30/09/17
----------
это раньше было . я тож счас на этом попался...
но ....
либо последнему дню соответствующего отчетного периода, в котором сумма НДС будет подлежать вычету в соответствии с законодательством - в случае уплаты в бюджет суммы НДС с нарушением установленных сроков при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь;

НАРУШЕНИЕМ сроков уплаты НДС . тогда 30,09
если нарушение срока НЕ БЫЛО то
в строке 3 «Дата совершения операции» - дата совершения хозяйственной операции, которая соответствует либо последнему дню соответствующего отчетного периода, к которому относится дата принятия на учет ввезенных товаров в соответствии с законодательством,
т.е. 31,07
Беларусь
"Анонимно" 23.08.2017 13:37:28
начальник отдела косвенного налогообложения главного управления методологии налогообложения организаций МНС Светлана НОВИКОВА рассказала

Должна ли дата совершения операции, указываемая в строке 3 раздела 1 ЭСЧФ по «ввозному» НДС, соответствовать последнему числу месяца? Или можно указывать иную дату?
В строке 3 «Дата совершения операции» указывают либо последний день отчетного периода, к которому относится дата принятия на учет ввезенных товаров, либо последний день отчетного периода, в котором НДС подлежит вычету в соответствии с законодательством (в случае уплаты НДС с несоблюдением установленных сроков) <23>. Но не будет нарушением и отражение в этой строке даты принятия на учет ввезенных товаров, если она приходится на период, за который «ввозной» НДС вычитается.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-31

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru