...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
УСН без НДС 29.08.2017 13:58:40
Подскажите пожалуйста,
Организация на УСН без НДС (учет в книге).
1)поступает товар из дальнего зарубежья. Платим ндс при ввозе.
2)поступает товар из РФ. Платим ндс, делаем заявл, декл по ндс.
ВОПРОС:
Надо ли выставлять ЭСЧФ на портал? Логически вроде нет смысла, т.к. ндс при ввозе и ндс при поступл росс товара идет на увеличение стоимости товара???
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 29.08.2017 15:19:36
Статья 106/1 НК
Беларусь
Александра 29.08.2017 15:16:37
Нужно выставлять ЭСЧФ.
При ввозе на территорию Республики Беларусь товаров электронный счет-фактура создается и направляется плательщиком на Портал в следующем порядке:
при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь с территории государств - членов Евразийского экономического союза - в день, на который приходится день уплаты (зачета) налога на добавленную стоимость, но не ранее дня представления в налоговый орган заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров. При уплате (зачете) сумм налога на добавленную стоимость частями после 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров, электронный счет-фактура создается и направляется плательщиком на Портал в указанном порядке по каждому факту уплаты (зачета) налога на добавленную стоимость. (абз. 2 п. 6 ст. 106-1 НК)
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-2 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru