| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
12.09.2017 13:48:29
|
 |
 |
Пришел товар из Китая. Сегодня оприходовали на склад. Когда надо выставить ЭСЧФ?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Olik
12.09.2017 15:34:12
|
 |
 |
а если товар из рф то до 20-ого октября же? __________________________________ при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь с территории государств - членов Евразийского экономического союза - в день, на который приходится день уплаты (зачета) налога на добавленную стоимость, но не ранее дня представления в налоговый орган заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров. При уплате (зачете) сумм налога на добавленную стоимость частями после 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров, электронный счет-фактура создается и направляется плательщиком на Портал в указанном порядке по каждому факту уплаты (зачета) налога на добавленную стоимость;
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.09.2017 15:18:35
|
 |
 |
Olik 12.09.2017 14:30:49а а если товар из рф то до 20-ого октября же?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.09.2017 14:30:50
|
 |
 |
Спасибо большое.
Беларусь
|
 |
 |
Olik
12.09.2017 14:30:49
|
 |
 |
Статья 106-1. Электронный счет-фактура
6. При ввозе на территорию Республики Беларусь товаров электронный счет-фактура создается и направляется плательщиком на Портал в следующем порядке:
при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь, за исключением ввоза с территории государств - членов Евразийского экономического союза, - в день, на который приходится день уплаты (зачета) налога на добавленную стоимость, но не ранее дня представления в таможенный орган декларации на товары, подтверждающей выпуск товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой, и не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой. При уплате (зачете) сумм налога на добавленную стоимость частями после 10-го числа месяца, следующего за месяцем выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой, электронный счет-фактура создается и направляется плательщиком на Портал в указанном порядке по каждому факту уплаты (зачета) налога на добавленную стоимость.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.09.2017 14:30:11
|
 |
 |
Когда в зачем будете брать,в том периоде и выставите до 20 след месяца
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.09.2017 14:25:48
|
 |
 |
до 20-го чего? января 2018 или октября 2017 выставить ЭСЧФ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.09.2017 14:25:15
|
 |
 |
так это же таможенный НДС
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.09.2017 14:24:26
|
 |
 |
Ввозной НДС до 20-го,а не до 10-го.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.09.2017 14:10:10
|
 |
 |
а причем здесь вычет и срок выставления ЭСЧФ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.09.2017 14:07:02
|
 |
 |
вычет через 60 дней. значит это 4-й квартал.т.е.31 декабря последний срок
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.09.2017 14:02:10
|
 |
 |
С чего это Вы взяли? == из НК РБ
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.09.2017 13:55:31
|
 |
 |
Оля 12.09.2017 13:53:07
не позднее 10 октября 2017 .................. С чего это Вы взяли?
Беларусь
|
 |
 |
Оля
12.09.2017 13:53:07
|
 |
 |
не позднее 10 октября 2017
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-13
|
|
| |
|
|