| |
|
|
| |
|
|
Ludok
17.10.2017 17:06:56
|
 |
 |
Добрый день! Мы предоставили организации бонус за достижение определенных показателей. Бонус НДС не облагается. Надо ли где-то в декларации по НДС отражать?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
18.10.2017 12:01:26
|
 |
 |
Вообще не поняла проводку 62-90 сторно.
Беларусь
|
 |
 |
Ludok
18.10.2017 10:14:42
|
 |
 |
Проводка Операция 1. При предоставлении бонуса (премии) 1.1. Реализация товаров и предоставление бонуса (премии) производятся в одном календарном году Д-т 62 - К-т 90-1 СТОРНО Скорректирована выручка от реализации на сумму предоставленного бонуса (премии) 1.2. Реализация товаров и предоставление бонуса (премии) приходятся на разные годы Д-т 90-10 - К-т 62 Отражена сумма предоставленного бонуса (премии) за товары, приобретенные покупателем в предыдущем году <*> 2. При выплате бонуса (премии) Д-т 62 - К-т 51 Выплачен покупателю бонус (премия)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.10.2017 10:10:39
|
 |
 |
Эту проводку я сделаю СТОРНО - Скорректирована выручка от реализации на сумму предоставленного бонуса
С какого рожна ? Выручка не уменьшается , это ваши внеррасходы , участв. в н/о. Недавно была тема с прводками и отражением.
Беларусь
|
 |
 |
Ludok
18.10.2017 10:08:10
|
 |
 |
Эту проводку я сделаю СТОРНО ________________________________
сделала :)
Беларусь
|
 |
 |
Ludok
18.10.2017 10:04:26
|
 |
 |
«Анонимно» 18.10.2017 9:53:36 ________________________________________
Эту проводку я сделаю СТОРНО - Скорректирована выручка от реализации на сумму предоставленного бонуса
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.10.2017 9:53:36
|
 |
 |
Автор , если вы предоставили бонус , то почему проводка по К90.1.1? Или все таки вы его получили сами?
Беларусь
|
 |
 |
Ludok
18.10.2017 9:32:21
|
 |
 |
За достижение установленного квартального плана закупок.
Беларусь
|
 |
 |
Юрий
18.10.2017 0:56:39
|
 |
 |
за что конкретно бонус?
Беларусь
|
 |
 |
Ludok
17.10.2017 17:35:17
|
 |
 |
Не проходите мимо, пожалуйста.... Сделала НД по прибыли, а потом вспомнила про этот бонус :(
Беларусь
|
 |
 |
Ludok
17.10.2017 17:34:33
|
 |
 |
Акт на бонус подписан 28.07.17 В учете я сделала проводку этой же датой Д62,1 К90,1,1 на сумму бонуса с «-» Перечисления бонуса еще не было. Значит в НД по НДС я эту сумму не учитываю, а в НД по прибыли в строке 1 «Выручка» отражаю с учетом этой суммы. А когда будет перечисление этого бонуса, отражу на 90,10 и во внеррасход, учитываемый.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.10.2017 17:25:33
|
 |
 |
нет
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-11
|
|
| |
|
|