Доброе утро! Вопрос по ЭСЧФ. Ввоз товара из стран вне Евразэс, по данным товарам пользуемся возможностью рассрочки НДС, соответственно начинаем платить через месяц. Вопрос: В какой момент нужно выставить ЭСЧФ? До 10 числа после ввоза на всю сумму и потом управлять вычетами пропорционально оплате (+ 60 дней)? Но так получается столько мороки, можем заплатить раньше, можем позже, можем и сразу всю сумму погасить 2) Или все же выставляем новую ЭСЧФ на каждый новый платеж. Спасибо
спасибо. я тоже так делаю, на каждый платеж по шаблону делаю ЭСЧФ. Просто что-то засомневалась, в учете то я сразу всю сумму повесила, просто в зачет беру по факту уплаты + 60 дней от графы С
Беларусь
бух25.10.2017 11:35:42
Я выставляю сразу после платежа НДС. Если ещё не прошло 60 дней с момента выпуска, делаю управление вычетами.