...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
мед.оборудование 08.11.2017 12:22:17
помогите кто сталкивался руководство хочет заняться импортом мед. оборудования какие нюансы
1.на какой счет приходовать
2. на ставку без НДС что б льготы был что нужно сделать
3.тара платиться или нет
4.статистика какая делается?
5.если мы будем нанимать организации по обслуживанию этого оборудования как это отражать
6.наценка какая?
7. нужна ли лицензия?
8. уведомлять надо кого что стали торговать мед. оборудованием?
помогите какие еще нюансы могут быть? спасибо за помощь

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 19.01.2018 12:21:46
помогите пожалуйста кто в теме были ж тут ответы пожалуйста
Беларусь
"Анонимно" 19.01.2018 10:45:56
подниму еще раз перечитала топик тут писалось что я все равно должна создавать эсчф по импортному ндс хотя и не плачу ничего потом в конце года приложение 1 заполняю
у меня вопрос как правильно определить эту базу ?
очень прошу помощи!
Беларусь
"Анонимно" 18.01.2018 16:30:17
помогите пожалуйста перечитала еще раз мне отвечали что мне надо выставлять эсчф себе по импорту все равно
ка как правильно определить базу эту???
Беларусь
"Анонимно" 18.01.2018 16:20:05
«Анонимно» 18.01.2018 15:49:02
спасибо что-то вообще с отчетами и всем не понимаю уже ничего(((
так надо будет в конце года заполнять приложение 1
по импорту не надо что ли ???
и приходовать получается таможенный сбор в цену вкл и транспорт?
Беларусь
"Анонимно" 18.01.2018 15:49:02
мы ндс не платим т.к льгота как учитывать это на счетах в бух учете? и вообще что делать?

Ну не платите и нет его. Что вы собрались учитывать? Приходуйте товар как обычно при импорте.
Беларусь
"Анонимно" 18.01.2018 15:45:48
добрый день подниму еще раз тему думала пронесет..
собираемся импортировать мед оборудование из Китая
приходит товар на таможню.. там таможенные платежи
и прочее
мы ндс не платим т.к льгота как учитывать это на счетах в бух учете? и вообще что делать? сил нет ...
помогите пожалуйста
Беларусь
"Анонимно" 20.12.2017 11:46:19
Анонимно« 14.12.2017 14:36:46

пришел мне на таможню мед оборудование

Вы НДС на таможне платите ?

простите выпала из жизни не видела ваше сообщение нет не платим т.к. товар без НДС по льготе
Беларусь
"Анонимно" 14.12.2017 14:36:46
пришел мне на таможню мед оборудование

Вы НДС на таможне платите ?
Беларусь
"Анонимно" 14.12.2017 14:33:43
«Анонимно» 14.12.2017 10:32:58

«Анонимно» 17.11.2017 12:21:50

Ваш НДС, неуплаченный при ввозе, не может никуда попасть в декларацию по НДС. Если это был бы ввоз из ЕАЭС, заполнялась бы часть 2, которая сходилась бы с ЭСЧФ. Ваши ЭСЧФ будут по суммированной базе сходится с приложением 1 при подаче в конце года. А вообще гляньте кто не заполняет ЭСЧФ, но я ЭСЧФ заполняю и выставляю сама себе, даже не смотря на льготу.
подниму еще раз скажите вот пришел мне на таможню мед оборудование дали мне тд давно с этим не работала вообще как правильно определить сумму оборотов для эсчф ?каким проводками то это будет отражаться в с И в балансе где отражаются эти суммы?
спасибо большое что не проходите мимо
помогите пожалуйста
Беларусь
"Анонимно" 14.12.2017 11:40:47
помогите пожалуйста
Беларусь
"Анонимно" 14.12.2017 10:32:58
«Анонимно» 17.11.2017 12:21:50

Ваш НДС, неуплаченный при ввозе, не может никуда попасть в декларацию по НДС. Если это был бы ввоз из ЕАЭС, заполнялась бы часть 2, которая сходилась бы с ЭСЧФ. Ваши ЭСЧФ будут по суммированной базе сходится с приложением 1 при подаче в конце года. А вообще гляньте кто не заполняет ЭСЧФ, но я ЭСЧФ заполняю и выставляю сама себе, даже не смотря на льготу.
подниму еще раз скажите вот пришел мне на таможню мед оборудование дали мне тд давно с этим не работала вообще как правильно определить сумму оборотов для эсчф ?каким проводками то это будет отражаться в с И в балансе где отражаются эти суммы?
спасибо большое что не проходите мимо
Беларусь
"Анонимно" 05.12.2017 14:58:39
«Анонимно» 05.12.2017 14:04:12
спасибо значит просто на портал.
а статья 94 независимо от импорта или перепродажи ?
Беларусь
"Анонимно" 05.12.2017 14:04:12
Как я понимаю, если вы покупаете без НДС, то и продаете далее без НДС. ЭСЧФ выставляются на портал. Может у ваших покупателей такой договор со всеми.
Беларусь
"Анонимно" 05.12.2017 10:59:21
Анонимно« 04.12.2017 20:36:23

спасибо ! не зависимо от того мы сами импортируем или перепродаем ?
скажите возник еще вопрос читаю договор с нашим покупателем там пункт что штрафы за не выставление ЭСЧФ получается мне надо им выставлять ЭСЧФ а не на портал?
Беларусь
"Анонимно" 04.12.2017 22:39:52
Ну разве можно в такое серьезное дело,как медоборудование,лезть без знаний и даже базы? Вы сначала разберитесь,кому Вы продавать и что,не так уж много частных медцентров,а госы без Вас обойдутся,уже там определились с поставщиками давно.А то влипните и денюжки-тю-тю.Привезете не то и Вам сертификат просто не дадут...
Беларусь
"Анонимно" 04.12.2017 20:36:23
Я пишу освобождение от НДС согласно пп 1.1 п. 1 ст. 94 особенной части налогового кодекса РБ
Беларусь
"Анонимно" 04.12.2017 16:57:34
подниму еще раз вопрос
скажите если мы импортируем мед технику, и потом продаем на тер РБ в ттн на отгрузку нашу какую статью нк рб надо указать?
и если мы продаем товар на территории рб какая статья будет?
94
одинаковые будут или нет?
спасибо за помощь!
ой опечатка если мы покупаем на территории рб и перепродаем ст 94?
Беларусь
"Анонимно" 04.12.2017 16:56:22
подниму еще раз вопрос
скажите если мы импортируем мед технику, и потом продаем на тер РБ в ттн на отгрузку нашу какую статью нк рб надо указать?
и если мы продаем товар на территории рб какая статья будет?
94
одинаковые будут или нет?
спасибо за помощь!
Беларусь
"Анонимно" 20.11.2017 12:20:04
«Анонимно» 20.11.2017 12:05:17
спасибо вам большое!
Беларусь
"Анонимно" 20.11.2017 12:05:17
Статья 106. Включение сумм налога на добавленную стоимость в затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемые при налогообложении, либо отнесение их на увеличение стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав
1. Суммы налога на добавленную стоимость не включаются в затраты плательщика по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемые при налогообложении, за исключением случаев, установленных пунктами 2и 3настоящей статьи.
2. Суммы налога на добавленную стоимость, за исключением сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных при приобретении либо уплаченных при ввозе основных средств и нематериальных активов, включаются в затраты плательщика по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемые при налогообложении, в случае использования приобретенных (ввезенных) товаров (работ, услуг), имущественных прав для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых освобождены от налогообложения.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-119

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru