...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»
НА ПОКУПКУ «1С»
НА ПОКАЗ «1С»
НА УСЛУГУ «1С»
КУПИТЬ АНТИВИРУС
СТАТЬ ПАРТНЁРОМ
РЕКЛАМА
НОВОСТИ
ПОИСК
ПОИСК ПО BUH.BY
ПОИСК ПО ПОСТАМ
ФИЛЬТР ПО ДАТЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ
РЕКЛАМА
наши условия >>
ВОПРОС:
Туплю
05.12.2017 11:07:23
В глубокой затупе. Нам заказчик должен денег, у нас есть подписанный акт, но денег он еще не перечислил. Мы работает по УСН по оплате, я не пойму по каким счета мне сделать проводки?
Беларусь
<< к списку вопросов
ОТВЕТЫ:
"Анонимно"
05.12.2017 12:49:48
Да, вам вообще не надо делать проводки, вам надо вести книгу учета доходов и расходов :)))
Беларусь
Светлана
05.12.2017 12:26:51
Если делаете проводки - значит есть бухучет, если есть бухучет - значит УСН по отгрузке!
Беларусь
Автор
05.12.2017 11:33:56
Спасибо, вспомнила
Беларусь
Ёжик
05.12.2017 11:25:21
На забалансовом.Вспомните как велся учет, когда все работали по оплате.
Беларусь
Автор
05.12.2017 11:24:45
Уверены?
Беларусь
"Анонимно"
05.12.2017 11:19:24
Что бы выйти из затупа надо уволиться
Беларусь
<< к списку вопросов
1-6
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
TM