На 01.01.17 у меня имеется НДС ввозной РФ не принятый к вычету (сроки оплаты не соблюдены в установленный срок, оплатили 25.01.17). Есть в 2017г. ставки НДС 0% и 20%. В разделе 4 налоговой декларации его отражать в стр.2 суммы НДС не принятые к вычету в прошлом налоговом периоде? Он подлежит распределению? Или же я могу его отразить к вычету в полном объеме в январе в стр.1.2 раздела 4.? Перешли в другую налоговую инспектор отклонил декларацию.
В разделе 4 налоговой декларации его отражать в стр.2 суммы НДС не принятые к вычету в прошлом налоговом периоде? ____________________ нет, право на вычет в прошлом году не наступило
Он подлежит распределению? ____________________ да, т.к. это вычеты этого года