Подскажите такой момент. Оказываем перевозки под 0% ндс. Был срыв загрузки и соответственно акта выполненных работ не было, но был штраф по 0% получен. Я отражаю этот штраф на сч. 90.7? нужно ли по нему ЭСЧФ делать?
в данном случае у вас не было перевозки никакой вообще, то есть эта сумма не является базой для НДС ни по какой ставке. Эта сумма только увеличивает базу для налога на прибыль.
Беларусь
"Анонимно"13.12.2017 11:45:37
у меня как раз штраф типа за простой. мы приехали, простояли. груза не было и на сразвернули. вот и штраф за срыв получился.
Беларусь
"Анонимно"12.12.2017 12:30:43
штраф за срыв погрузки не увеличивает базу по ндс (п.5 ст 97 НК-не учитываются полученные средства, не связанные с расчетами по оплате) Т.к. перевозки не было, то данная сумма не облагается ндс и эсчф не надо. Был бы штраф от заказчика за простой и др, то тогда надо было бы эсчф делать
Беларусь
"Анонимно"12.12.2017 12:18:53
я же выставляю нулевки тем ,кто получил услуги от нас.все крыша - уезжает.
Беларусь
"Анонимно"12.12.2017 12:17:23
да что-то меня клинит уже .что за все нужно НДС выставлять))) вот и спрашиваю у вас )))