| |
|
|
| |
|
|
ЭСЧФ
19.12.2017 14:16:27
|
 |
 |
29.11 17г. продали ОС сотруднику . НДС квартальный. Я должна подать ЭСЧФ не позднее 5 января 2018г. , а если я сейчас хочу это сделать , можно ведь. В стр. 3 «дата совершения операции » ставлю 29.11.17. ?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
19.12.2017 15:20:46
|
 |
 |
При квартальном исчислении НДС - не позднее 5 числа месяца , следующего за истекшим отчетным кварталом.
При реализации физлицам
Беларусь
|
 |
 |
ЭСЧФ
19.12.2017 15:19:56
|
 |
 |
Если вы отгрузила в ноябре то срок подачи до 10 декабря (розница до 5 декабря)
? При квартальном исчислении НДС - не позднее 5 числа месяца , следующего за истекшим отчетным кварталом.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.12.2017 15:18:22
|
 |
 |
Электронный счет-фактура выставляется (направляется) не ранее дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, определяемого в соответствии с положениями ст.100 НК, и не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, если иное не установлено п.5 ст.1061 НК.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.12.2017 15:17:46
|
 |
 |
Общий срок выставления ЭСЧФ 10-е число месяца, следующего за месяцем дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. __________ Если вы отгрузила в ноябре то срок подачи до 10 декабря (розница до 5 декабря)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.12.2017 14:22:04
|
 |
 |
Спасибо , просто смутило , что в разъяснениях пишут - в стр.3 ставим дату совершения операции ,которая соответствует последнему дню соответствующего отчетного периода. А это как бы 31.12.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.12.2017 14:18:39
|
 |
 |
Можно
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|