Ввозной НДС (выпуск товара 01.11.17). Функция «Отложенный вычет». Дата проставляется порталом 31.12.17 (это 60-й день и выходной). Попадает ли эта сумма в декларацию за 4-й квартал? Или нужно руками исправлять дату на 03.01.18. чтобы в 4-й квартал не брался?