| |
|
|
| |
|
|
НДС
18.01.2018 15:52:24
|
 |
 |
Кто разобрался подскажите, что сделать с входным НДС, который завис на конец года? Можно списать на 90/10-18 как неучитываемый или оставить пусть висит до лучших времен?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Каталина
18.01.2018 17:20:03
|
 |
 |
«Анонимно» 18.01.2018 16:11:10
нет, это не вычеты, пока нет эсчф подписанной эта сумма никак не показывается в декларации по НДС
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2018 17:15:45
|
 |
 |
а вы не надейтесь, а стуканите в налоговую
Беларусь
|
 |
 |
Автор
18.01.2018 16:15:14
|
 |
 |
это были услуги.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2018 16:11:10
|
 |
 |
а если не будем списывать эти висяки на 90, а будем ждать и надеяться на то что выставят эсчф - то эти висяки отражать по строке 11 раздела 4?
Беларусь
|
 |
 |
Каталина
18.01.2018 16:08:14
|
 |
 |
ну почему же неучитываемый?
вполне себе внереализационные расходы
только пока нигде про это не было написано на законодательном уровне, в каком периоде можно его списывать и можно ли вообще
если по товару и товар не продан, можно отнести на стоимость товара, если товар продан - тут вопрос, на который нет ответа
а вдруг вам через год выставят эсчф
присоединяюсь к вопросу, может уже есть информация, что делать с такими «висяками»?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
18.01.2018 16:00:45
|
 |
 |
в начале года попали документы без ЭСЧФ
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2018 15:58:15
|
 |
 |
почему завис?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-7
|
|
| |
|
|