| |
|
|
| |
|
|
Зараза
19.01.2018 15:04:13
|
 |
 |
У меня в основном опт, но появился экспорт. Документы на нулевую ставку отправляю в МНС. Обялательно ли рассчитывать НДС, подлежащий вычету сверх начисленного и указывать в декларации? Мне не надо сверх начисленного, его там с Гулькин нос, можно в следующем году будет приянть в пределах начисленного
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
naum
19.01.2018 19:49:37
|
 |
 |
Да, все равно указываете
Беларусь
|
 |
 |
Зараза
19.01.2018 16:38:41
|
 |
 |
Снова вопрос появился. Я рассчитала, что к вычету сверх начисленного могу принять 2 000. Но у меня весь НДС к вычету меньше начисленного. Мне все равно 2 000 указывать в справочно?
Беларусь
|
 |
 |
Зараза
19.01.2018 16:35:06
|
 |
 |
спасибо
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2018 15:22:38
|
 |
 |
Вот интересовало могу ли НДС удельным весом не рассчитывать. Придется значит((
__ так это не сложно 1выручка с 20% 2выручка с 0% ___ 3итого
2/3*вычеты = зачетная сумма НДС в полном объеме - в строку 3 справочного (не забываем заполнять стр 8 справочно нарастающим. Приложение 11 - только за период без нарастающего)
остальной ндс в пределах реализации
если все к зачету, то и больше никаких хлопот
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2018 15:19:28
|
 |
 |
Вот интересовало могу ли НДС удельным весом не рассчитывать.
Не можете, надо рассчитывать
Беларусь
|
 |
 |
Зараза
19.01.2018 15:16:54
|
 |
 |
Вот интересовало могу ли НДС удельным весом не рассчитывать. Придется значит((
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2018 15:10:15
|
 |
 |
Документы на нулевую ставку отправляю в МНС. ___ какие документы?
сначала ждете заявления от покупателя. потом эсчф на 0% НДС
после этого, отражается в декларации по НДС (с заполнением приложения 11) входной (зачетный) НДС удельным весом рассчитывать обязательно, с заполнением справочного раздела
если НДС по итогам к возврату, то можете и не возвращать.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-7
|
|
| |
|
|