...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 19.01.2018 15:32:34
Кто может объяснить логику МНС? Ввозной НДС за ноябрь не оплачен до 01.01, ввозной за декабрь оплачен до 20.01. Почему я декабрьский ввозной могу взять к вычету в 4 кв., а ноябрьский нет? Он же все равно оплачен до даты подачи декларации?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 19.01.2018 20:58:20
если ноябрьский не оплачен до 01.01.2018, то взять к вычету его можно только в том месяце, в котором фактически уплатили, т.к. установленный срок оплаты ноябрьского импорта нарушен.
а срок оплаты декабрьского импорта не нарушен, поэтому НДС можно взять в зачет в месяце оприходования, а не в месяце уплаты
Беларусь
Lu 19.01.2018 16:50:06
можете взять ноябрьский тоже почему нет.
Вы же заплатили в 4 квартале 17 года вот и берете в зачет в декле за 4 квартал
Беларусь
"Анонимно" 19.01.2018 16:16:45
Читайте нормативку
Суммы НДС, отраженные в части II налоговой декларации (расчета) по НДС и уплаченные с нарушением установленных сроков в бюджет при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь, учитываются в разделе II части I налоговой декларации (расчета) по НДС, представляемой за тот отчетный период, в котором произведена их уплата в бюджет.
ч. 2 п. 15 гл. 2 Инструкции N 42
Беларусь
"Анонимно" 19.01.2018 16:05:50
Вы же не оплатили ноябрьский
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-4 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru