| |
|
|
| |
|
|
НДС ставка 0
20.01.2018 13:45:49
|
 |
 |
За год есть обороты по ставкам 20% и 0%. Вычетов много, после распределения часть вычетов можно принять к зачету сверх начисленного НДС (т.е. отразить сумму налога к уплате нараст.итогом с минусом). А можно ли это не делать, т.е. поставить тупо сумму вычетов в пределах начисленного НДС?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Каталина
20.01.2018 18:59:55
|
 |
 |
чтобы всего этого не делать - не надо показывать оборот с 0% ставкой, просто показать в оборот 20% и заплатить ндс «внутри» (*20/120). Т.е. если экспорт был, все документы есть, но по определенным причинам (у все они разные) не хотят делать распределение, то просто не «пользуются правом на применение 0% ндс»
в вашем случае если вы показываете оборот с 0%, то и в справочном вы должны показать вычеты, приходящиеся на этот оборот, ну и соответственно применить вычеты
а примет ли декларацию без ошибок, если инспектор нормальный - то вряд ли
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2018 18:19:56
|
 |
 |
здесь вопрос заключается в том, будет ли такая декларация принята с ошибкой или без ошибок
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2018 16:03:16
|
 |
 |
именно по этой причине: куча денег.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2018 14:47:02
|
 |
 |
а смысл? Денег куча? Или считать трудно? Почему не берете то, что под ногами?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2018 14:38:29
|
 |
 |
Почему это нельзя? Возврат -право , а не обязанность. Вычеты переходят тогда на следующий год.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2018 14:34:27
|
 |
 |
нельзя
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2018 14:16:51
|
 |
 |
в след.периодах будут искажения
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-7
|
|
| |
|
|