| |
|
|
| |
|
|
Екатерина
21.01.2018 18:37:34
|
 |
 |
доброго времени суток, помогите разобраться ИМНС отвергла декларацию. есть НДС по приобртенным ценностям в РБ на сумму 18000 и НДС полученный РФ 74 000 из них оплачено 56 000. ндс не принятый к вычту 30 000 Нужно ли оставшийся неоплаченный НДС указывать в декларации ИМНС выдала строка 15 графы 4 меньше строки 14 плюс сумма стр. 2.1.1, 3-5 раздела 4. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ.....
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Екатерина
22.01.2018 9:19:46
|
 |
 |
18191,90-это ввозной НДС
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.01.2018 9:06:32
|
 |
 |
если ндс не ввозной, то к вычету берется весь: и оплаченный и неоплаченный
Беларусь
|
 |
 |
Екатерина
21.01.2018 23:39:05
|
 |
 |
начисл. НДС 87410,52 опл.75042,579(к вычету брала только оплачнный) из них РФ начисл. 69 999,07 опл. 56 631,12 На начало года нет.Есть не принятый к вычету НДС 30 559,85 Из них не опл.по сроку уплаты(до 20 числа).остается 18191,90 В декларации эта сумма с минусом указана в итого по уплате по 1 части
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.01.2018 22:34:57
|
 |
 |
А начислено НДС сколько и сколько Вы к вычету поставили?Сколько было не принято к вычету на начало года? Арифметика,вероятно,не идет.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.01.2018 22:23:24
|
 |
 |
так неоплаченный ндс я нигде и не отражала. аи ошибку пишет :(
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.01.2018 20:56:57
|
 |
 |
неоплаченные российский НДС нигде вообще не указывается
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.01.2018 20:55:29
|
 |
 |
ст.15 -это «налоговые вычеты» и она не может быть меньше налоговых вычетов которые вы приняли иначе Вы просто не можете их принять. Другими словами Вы не можете принять к вычету НДС право на вычет которого Вы не имеете (которого нету)
Где в декларации Вы указали неоплаченный НДС?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-7
|
|
| |
|
|