Наша организация на УСН без НДС. Оказываем услуги по маникюру. Импортировали из РФ материалы для собственного потребления в декабре 2017. НДС ввозной уплачен 20.01.2018,заявление по ввозу отправлено тоже 20.01.2018, ЭСЧФ неа портале создано 20.01.2018. Мы этот НДС отнесли на увеличение стоимости. Вопрос: нужно на портале ЭСЧФ сделать управление вычетами «не подлежит вычету»? в какой срок поуправлять вчетами?