| |
|
|
| |
|
|
zzz
08.02.2018 12:04:03
|
 |
 |
В панике. Только сегодня обнаружила, что заявление по НДС РФ за декабрь 17г отклонено из-за непредоставления сканов первички. Что делать с выставленной ЭСЧФ и взятым в зачет в декабре 17 НДСом? Или срочно доплатить и сделать уточненную по НДС за дек 17?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Оксана
23.02.2018 9:50:11
|
 |
 |
это нарушение? надо было обязательно от пред. даты? __________________________ Не нарушение. Просто в выставленной вами ЭСЧФ надо исправить дату заявления спасибо, так и поступила)
Беларусь
|
 |
 |
Fate
09.02.2018 17:13:50
|
 |
 |
В инструкции по ЭСЧФ сказано, что номер указывается порядковый, а не тот, который присваивается в ИМНС (этот надо указывать при подтверждении нулевой ставки по экспорту)
Беларусь
|
 |
 |
Таня
09.02.2018 15:55:09
|
 |
 |
а какой вы номер ставите заявления?свой? просто я сначала отправляю на портал, там присваивают номер и этот номер ставлю на vat
Беларусь
|
 |
 |
Надежда
09.02.2018 15:43:03
|
 |
 |
Ставила точку и дату с прошлого заявления оставляем в новом заявлении. У меня все отлично проходило с заявлением, а ЭСЧФ я даже не поправляла.
Беларусь
|
 |
 |
Надежда
09.02.2018 15:41:05
|
 |
 |
Автор, если надо исправить заявление, то номер делаем тот же, но с точкой или с подчеркиванием.
Беларусь
|
 |
 |
Olik
09.02.2018 15:11:13
|
 |
 |
выставила под тем же номером, но от сегодняшней даты ______________________ Неужели доработали возможность загрузки заявления под тем же номером? Не верю! У них контроли программные настроены на номер.
это нарушение? надо было обязательно от пред. даты? __________________________ Не нарушение. Просто в выставленной вами ЭСЧФ надо исправить дату заявления
Беларусь
|
 |
 |
Оксана
08.02.2018 16:47:41
|
 |
 |
такая же ситуация произошла: отвергли заявление за декабрь 2017 г. из-за неверно указанного № и даты с-ф, только сегодня обнаружила это и выставила под тем же номером, но от сегодняшней даты... это нарушение? надо было обязательно от пред. даты?
Беларусь
|
 |
 |
Olik
08.02.2018 14:38:25
|
 |
 |
В меню для изменения выставленной и подписанной ЭСЧФ по ввозному НДС нет кнопки аннулировать или исправить, вот что с этим делать? _____________________________ потому что вы в этот ЭСЧФ зашли через «Входящие». Ищите его в «Отправленных» и там можно и исправить, и аннулировать.
По существу вопроса. Отправляете заявление с любым другим номером (а можно и с тем же, но с точкой), но с датой старого, чтобы меньше исправлять в ЭСЧФ, а потом через «Создать исправленный» поменяете номер заявления в ЭСЧФ и все будет у вас хорошо.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
08.02.2018 13:49:46
|
 |
 |
В меню для изменения выставленной и подписанной ЭСЧФ по ввозному НДС нет кнопки аннулировать или исправить, вот что с этим делать?
Беларусь
|
 |
 |
Масынька
08.02.2018 13:25:27
|
 |
 |
zzz, на Заявление даётся 90 дней. Чтобы не придрались потом к ЭСЧФ - смотрите - там же Номер Заявления проходит, а в остальном - главное оплатили..
Беларусь
|
 |
 |
Уголёк
08.02.2018 13:21:03
|
 |
 |
Я раньше старалась заявление по раньше сделать, чтобы они его успели рассмотреть и было время учесть в декларации за текущий месяц, а потом налоговики сказали, что не нужно ждать. ЭСЧФ только исправьте, если номер заявления поменяется. ЕСЛИ НДС уплачен до 20.01, смело можете брать в декабре к вычету
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.02.2018 13:12:51
|
 |
 |
Да они не заметят даже, если номера совпадать будут
Беларусь
|
 |
 |
Автор
08.02.2018 13:07:59
|
 |
 |
А что дата подписания нового заявления в ИМНС никого не смутит?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.02.2018 12:30:30
|
 |
 |
сделайте номер заявления такой же (пробел перед или до, или точечку) и той же датой, эсфч имхо не переделывать
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.02.2018 12:23:56
|
 |
 |
так подайте заново.. заявление по нс никак не отражается на ндя к зчету.. главное-что бы уплатили вовремя ввозной
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-15
|
|
| |
|
|