...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Панi Ta 15.02.2018 16:19:43
Ассы Хьюмен!
Помогите мне, пожалуйста, еще раз.
Входящие ЭСЧФ.
Нам выставили. Мы не подписывали. Нам выставили исправленную.
Исправленную подписали руками, НЕ через 1с
На портале:
Первая в аннулированных.
Исправленная во входящих.
В 1С:
Первая притянулась со статусом Аннулирован.
Исправленная не притягивается, 1С ее не видит.
К зачету не берет.
Что можно сделать?

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Уголёк 17.02.2018 16:42:21
У меня есть таможенный НДС по товару я выставляю ЭСЧФ с датой на последнее число и регулирую вычетами. Часть товара уходит на экспорт и через месяц НДС, приходящийся на экспортированный товар, после получения заявления от россиян, беру к вычету. На портале регулирую вычетами, а в машине никак. Поэтому пользуюсь снятием галочки в Книге покупок в части экспортированного товара. А в следующем месяце машина сама подтягивает остаток по ЭСЧФ.
Других вариантов я не нашла.
Беларусь
"Анонимно" 17.02.2018 10:01:08
Только задним числом это сделать уже сложнее, когда списали товар-материал-услугу, а потом вдруг решили а чего б и НДС туда же не спихнуть.
Беларусь
"Анонимно" 17.02.2018 8:50:17
«Анонимно» 17.02.2018 8:36:47

В нк есть вполне конкретный и явно прописанный запрет на включение НДС в затраты, кроме нескольких случаев. И в эти случаи не выставленный эсчф так и не включили

Зато его можно включить в стоимость товара-материала-услуги и не выделять вообще.
Беларусь
"Анонимно" 17.02.2018 8:36:47
В нк есть вполне конкретный и явно прописанный запрет на включение НДС в затраты, кроме нескольких случаев. И в эти случаи не выставленный эсчф так и не включили
Беларусь
Панi Ta 17.02.2018 6:52:06
Уголёк 16.02.2018 21:37:56
_________________________________

Ну, может и я что прозевала. Не Вы первая про стоимость пишете.

На семинаре в начале прошлого года, 2017, была. Про затраты речь шла.
Буду разбираться.
Беларусь
Уголёк 16.02.2018 21:37:56
Пока ж не подтвержденный НДС(если он не отнесен на стоимость при получении товара) нельзя отнести на учитываемые. Только на н/у. Если только я чего-то не прозевала.
Беларусь
Панi Ta 16.02.2018 16:36:01
Не знаю конкретики Хьюмена, но на портале можно любую ЭСЧФ выгрузить в XML, а в 1с загрузить ее из этого файла
________________________________

Да, кстати, тоже можно попробовать. Только вот что это исправленная, как там она ляжет. Посмотрю в понедельник
Беларусь
Olik 16.02.2018 14:20:04
Не знаю конкретики Хьюмена, но на портале можно любую ЭСЧФ выгрузить в XML, а в 1с загрузить ее из этого файла
Беларусь
Панi Ta 16.02.2018 13:48:43
Как раз-таки низзя! Либо сразу в затраты, либо за счет чистой прибыли. Если там в верхах не передумали, ибо изначально посыл был такой.
_________________________________________

Стронировать нельзя, если вдруг в затраты списали, а тут ЭСЧФ появилась, решили в зачет.

А вот сроков, когда в затраты нет.
Беларусь
"Анонимно" 16.02.2018 13:18:14
Мне лучше в конце года весь неподтвержденный на затраты списать, тем более это не нарушение.
_____________
Как раз-таки низзя! Либо сразу в затраты, либо за счет чистой прибыли. Если там в верхах не передумали, ибо изначально посыл был такой.
Беларусь
Панi Ta 16.02.2018 12:05:44
Ksu 16.02.2018 11:57:58
_______________________________

Ну, выделили в свое время.
Это по топливу.
Писали заявление на выставление, что-то выставилось, что-то подвисло.
Лезть в прошлые периоды не хочу, приход переделывать, да и топливо это уже списано.
Тем более Хьюмен дисциплинирует, в этой конфигурации лезть что-то исправлять в прошлом периоде - морока еще та.
Мне лучше в конце года весь неподтвержденный на затраты списать, тем более это не нарушение.
Но вот кроме ручных проводок, которые Хьюмен ой как не любит, пока не знаю как.
Беларусь
Ksu 16.02.2018 11:57:58
по чекам вы на учет ставите включая НДС в стоимость, не выделяя его.
Беларусь
Панi Ta 16.02.2018 11:51:31
А подскажите тогда еще, чтоб два раза не вставать.
Есть немножко НДСа не подтвержденного ЭСЧФ, по чекам собралось.
Каким документом его в затраты можно кинуть?
Беларусь
Панi Ta 16.02.2018 11:50:05
«Анонимно» 16.02.2018 11:46:48
______________________________________

Ну да «Все можно, если острожно :)» )))

Но без 1С все равно не обошлось
Беларусь
"Анонимно" 16.02.2018 11:46:48
почему не лазим? Все можно, если острожно :). У нас была ситуация когда подписанные ЭСЧФ пропали. Поэтому сначала выгрузили из портала (руками) ЭСЧФ БЕЗ ЭЦП (это обязательное условие). В 1С выбрали:загрузить из файла. Все загрузилось, провелось. Потом загрузили статусы и все.
Беларусь
Панi Ta 16.02.2018 11:16:58
)) Жыве Бухбай! )))
Беларусь
Панi Ta 16.02.2018 11:16:03
«Анонимно» 16.02.2018 10:37:33
_______________________________

Она статус получила, аннулирован.
Но к ней же еще исправленная есть, которая не подтягивается, и, соответственно, и статус ее не подтягивается.

Но тут выше уже рассказали, что делать.
И в общем да, на будущее вывод ясен, на портал руками не лазим ни при каких условиях
Беларусь
Панi Ta 16.02.2018 11:13:15
Уголек, ген, спасибо. Я поняла.
Вариант, который Вы, Уголек, предложили, куда лучше просто ручной операции.
А то уже не раз всякие нестыковки выплывали именно после ручных операций.
Беларусь
"Анонимно" 16.02.2018 10:37:33
У Хьюмен есть действие - получение статуса ЭСЧФ, вот его провидите - и статус в 1С станет = статусу на портале и все подтянется
Беларусь
ген 16.02.2018 9:56:40
Ручками,ручками.Хьюмен берет в книгу покупок только подписанные ЭСЧФ в программе, а не портале.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-23

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru