добрый вечер! подскажите пожалуйста, вот мы организации даем давальческое сырье, что бы они нам вырезали ножи. мы списали этот металл на счет 1007. они их вырезали и остались возвратные отходы, которые они нам отписали обратно. нам надо оприходовать их обратно на склад Дт 1001 - Кт 1007. металл мы им отдавали, допустим, п цене 2000 р за т, а нам нужно оприходовать эти возвратные отходы (0,044 т) по цене 100 р. т.е мы перенесли на счет 1001 4,40 р, а на счете 1007 осталась висеть разница - 83,60 р. подскажите пожалуйста как это можно сделать по-другому
Сначала вы списываете весь израсходованный металл д20к10.7.плюс туда же стоимость услуг давальческих, танспорт и т.п. Затем приходуете возвратные отходы Д10.6 -к20 по стоимости отходов, и продукцию д43к20 -по себестоимости