 |
1. Обязательно ли сначала оплатить ввозной НДС прежде чем подать заявление о ввозе и уплате косвенных налогов? 2. Если ввозной НДС следует к уплате, платежку об оплате вместе с Заявлением отсылать? А если НДС переплачен то как то нужно это подтверждать? 3. Правильно ли будет к примеру 19 числа подать часть 2 Декларации, а 20 числа часть 1 и 2? как уточненную подавать Декларацию?
Беларусь
|
 |