Если вычеты превысили НДС по реализации,где это отразить в декларации? Или просто в стр.1 4 разд. указываю всю сумму вычетов,а в стр.15 2 раздела указываю сумму равную НДС по реализации?
Трэша не вижу. У меня ставка одна. Ситуация как и у автора. Интересует именно заполнение справочного раздела. Отразила в строке 1 раздел 4-весь НДС согласно ЭСЧФ, превышение-в строке 11.3 раздел 4«. Вопрос: Если с таможенным НДС (60 дней) из строки 11.2 понятно - он во 2-м квартале перейдет в строку 1.3, сумма превышения по строке 11.3 во 2-м квартале куда-нибудь переносится? Она же уже »сидит« в строке 1 в Декларации 1-го квартала
Беларусь
"Анонимно"18.04.2018 21:09:23
решили проверить, правильно ли гб деклу заполнила? знавала я таких...
Беларусь
"Анонимно"18.04.2018 20:46:38
В строке 1 раздел 4-весь НДС согласно ЭСЧФ, превышение-в строке 11 раздел 4.
это если только одна ставка 20%
Беларусь
"Анонимно"18.04.2018 18:46:19
В строке 1 раздел 4-весь НДС согласно ЭСЧФ, превышение-в строке 11 раздел 4.
Беларусь
"Анонимно"18.04.2018 17:52:44
трэш а законод-во изучать не пробовали? а потом каждый мнит себя ГБ