...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Светлана 25.04.2018 10:10:15
Кто-нибудь ставит при импорте дату совершения операции в ЭСЧФ ту дату, на которую приходится 60 дней? То есть, например, товар пришел (импорт) 10.04.2018г., 60-й день - это 11.06.2018г. и я ставлю именно 11.06.2018г., а не дату окончания отчетного периода, то есть по инструкции я должна ставить 30.06.2018г. У меня не идет КК на портале на сумму таможенного НДС..., .т.е. отклонения - именно таможенный НДС
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 26.04.2018 11:49:35
В ЭСЧФ по импорту из РФ заполнилась графа 11


При чем там стоит стоимость без НДС. Че-то я понадеялась, что чего не надо заполнять, то ячейки будут не активны, а если заполняются автоматом, то 20% НДс прибавляется автоматом правильно. Сижу теперь, таращусь на эти две ЭСЧФ с заполненной не правильно гр.11...
Беларусь
"Анонимно" 26.04.2018 11:43:03
Ляпанулась я. В ЭСЧФ по импорту из РФ заполнилась графа 11 -
Стоимость товаров
(работ, услуг), имущественных прав с учетом НДС***, руб.


А не надо было. Вот не могу решить - подавать уточненные поставив там нули, или нет? Это очень наказуемое нарушение в заполнении?
Беларусь
"Анонимно" 26.04.2018 11:17:34
«Анонимно» 25.04.2018 11:41:52

Ставлю дату совершения операции 30 или 31 в месяце, в котором 60 дней наступает. Все ОК.
----------------
я также делаю, как по инструкции, и вопросов у меня не было
Беларусь
"Анонимно" 26.04.2018 11:14:48
«Анонимно» 26.04.2018 10:41:15
спасибо вам большое 2,2 это прошлый налоговый период спасибо!
Беларусь
"Анонимно" 26.04.2018 10:41:15
Когда наступает 60 дней, тогда из 11 строки переносим в строку 1.3 декларации
Беларусь
"Анонимно" 26.04.2018 10:06:59
Анонимно« 25.04.2018 17:20:04

спасибо
а когда возникает право на вычет то в 2,2?
Беларусь
"Анонимно" 25.04.2018 17:20:04
да ставим 11,2 не принятый тамож. НДС.
Беларусь
"Анонимно" 25.04.2018 14:34:29
«Анонимно» 25.04.2018 14:18:05

Ханума 25.04.2018 13:08:43
даже в справочном разделе стр 11.2 справочно не ставите этот ндс?
подниму еще раз эту тему тут недавно обсуждался этот вопрос и люди ставили ндс в справочный раздел по которому не наступило право на вычет в 11,2 и инспектор принимала
не могу ссылку почему то вставить этого топика
Беларусь
"Анонимно" 25.04.2018 14:18:05
Ханума 25.04.2018 13:08:43
даже в справочном разделе стр 11.2 справочно не ставите этот ндс?
Беларусь
Оксана 25.04.2018 13:47:37
тоже всегда ставлю последнее число месяца, на который приходится 60-ый день
Беларусь
"Анонимно" 25.04.2018 13:43:33
что то задумалась-у меня:1) товар вышел с СВХ 20.04., ндс оплачен 19.04, я в управлении вычетами ставлю дату 20.06..и беру к зачету за 2 квартал
2) ндс оплачен 19.04, товар выпущен 24.04- т.е. право на вычет наступает 23.06.. -могу я взять к вычету во 2 квартале?
Беларусь
Ханума 25.04.2018 13:08:43
Ставлю дату совершения операции 30 или 31 в месяце, в котором 60 дней наступает. Все ОК.___
я тоже свегда так ставила- никогда отклонений по КК не было..


Я тоже так делаю и в декларации этот НДС не указываю, только в том периоде, когда истечет 60 дней.
Беларусь
"Анонимно" 25.04.2018 12:54:47
а вы отражаете в разделе 4 стр 1,3? эту сумму налога
Беларусь
аглая 25.04.2018 12:48:11
Ставлю дату совершения операции 30 или 31 в месяце, в котором 60 дней наступает. Все ОК.___
я тоже свегда так ставила- никогда отклонений по КК не было..
Беларусь
"Анонимно" 25.04.2018 12:45:18
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

25 апреля 2016 г. № 15


43. При ввозе товаров с территории государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, в ЭСЧФ покупателем, за исключением индивидуальных предпринимателей, не являющихся плательщиками НДС при реализации объектов, указываются:

в строке 3 «Дата совершения операции» - дата совершения хозяйственной операции, которая соответствует либо дате уплаты НДС при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь, либо дате выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой (в таком случае плательщик должен в разделе Портала «Мои счета-фактуры», «Входящие. Подписанные» с использованием сервиса Портала «Управлять вычетами», «Отложенный вычет» указать дату наступления права на вычет, на которую приходится окончание установленного законодательными актами срока на ограничение принятия к вычету сумм НДС, либо последнее число месяца, в котором сумма НДС подлежит вычету), либо последнему дню соответствующего отчетного периода, в котором сумма НДС будет подлежать вычету - в случае ограничения права на вычет в течение установленного законодательством периода (в таком случае плательщик не осуществляет управление вычетами с помощью сервиса Портала «Управлять вычетами», «Отложенный вычет»);
Беларусь
"Анонимно" 25.04.2018 12:14:54
так как правильно 30 или 31 или 11?
Беларусь
"Анонимно" 25.04.2018 12:14:05
Уголёк 25.04.2018 10:30:13

Дата прихода и управление вычетами удобно, когда есть экспрт по ввезенному товару. Так как тогда можно НДС взять к вычету раньше, чем истекло 60 дней
объясните пожалуйста что за экспорт по ввезенному товару что-то не совсем понятно?
Беларусь
"Анонимно" 25.04.2018 11:41:52
Ставлю дату совершения операции 30 или 31 в месяце, в котором 60 дней наступает. Все ОК.
Беларусь
"Анонимно" 25.04.2018 11:34:37
автор, вы все правильно делаете. Есть 2 варианта: 1. Управление вычетами ил 2.Дата совершения =дата наступления 60дней(11.06.201) А КК у вас не идет не из за этого, а из-за данных в декларации, возможно, у вас КК16 не идет.
Беларусь
"Анонимно" 25.04.2018 11:24:43
ставлю в дате совершения дату прихода, а потом управляю вычетами и ставлю там 60-й день. И все нормально с КК
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-22

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru