«Анонимно» 27.04.2018 15:23:59 - Согласна с Вами. Почитала случаи, когда существует обязанность по начислению НДС, реализации ОС и материалов там нет. Всем спасибо
Беларусь
"Анонимно"27.04.2018 15:23:59
Если вы работаете на УСН без НДС, то вы не являетесь плательщиком НДС по реализации, кроме двух случает: при ввозе на территорию РБ, при приобретении услуг у иностранных организаций по ст. 92 НК. НО и в зачет НДС вы не берете, а относите его на стоимость активов. В ЭСЧФ нужно ставить «не подлежит вычету» (управление вычетами при подписании).
Беларусь
"Анонимно"27.04.2018 14:07:58
Если Вы его начислите, то обязаны будете и уплатить.