всем доброе утро! вопрос а вы выставляете какой нибудь корректирующий ЭСЧФ при восстановлении ндс РФ при ввозе по списанию товара(браку) претензия к поставщику?
ЭСЧФ не выставляю,никаких пояснений не пишу. вопросов по вычетам не возникает
Беларусь
"Анонимно"14.05.2018 12:36:39
Как сделать корректировку налоговых вычетов в случаях порчи (утраты) товаров и надо ли на эту корректировку составлять ЭСЧФ?
Составлять ЭСЧФ не нужно.
На момент приобретения товаров у плательщика имелись все основания для принятия к вычету соответствующих сумм НДС. Ограничение вычета наступило только после совершения определенных действий или событий – после установления фактов порчи (утраты) товаров. В таком случае суммы НДС восстанавливаются в том отчетном периоде, в котором наступили такие действия или события (подп. 19.17 п. 19 ст. 107 Налогового кодекса Республики Беларусь; далее – НК).
При возникновении порчи (утраты) товаров плательщик должен самостоятельно корректировать налоговые вычеты в сторону уменьшения с соответствующей корректировкой показателей налоговой декларации.
Справочно: форма декларации по НДС определена постановлением МНС Республики Беларусь от 24.12.2014 № 42 (приложение 1), а порядок ее заполнения – Инструкцией о порядке заполнения налоговых деклараций (расчетов) по налогам (сборам), книги покупок, утвержденной этим постановлением.
Составление ЭСЧФ на указанную выше корректировку законодательством не предусмотрено.
Уменьшение налоговых вычетов в связи с порчей или утратой товаров отражается в разд. II налоговой декларации по НДС.
Беларусь
"Анонимно"14.05.2018 11:58:47
я была на семинаре правда давно у бурдюка- 10.03.17 он говорил что ничего по эсчф не трогаем. вот что сейчас не скажу
Беларусь
"Анонимно"14.05.2018 11:54:38
а как писать такое пояснение?
Беларусь
Автор12.05.2018 11:29:38
вроде как я проняла-ничего по эсчф не подаем. просто вычеты будут не идти с порталом на эту сумму и поэтому при подаче деклы пишем пояснение и отправляем его тоже в налоговую. вроде так?