...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 04.06.2018 15:00:56
Подскажите, кто сталкивался, пожалуйста. В марте ввезли товар из РФ, Заявление о ввозе, декл. и оплата прошли. В апреле часть товара вернули. Декларацию за март исправленную отправила, заявления тоже (заявления в мае за апрель). Получается переплата по нДС. Как мне подавать НДС за май? За минусом возврата? Спасибо всем откликнувшимся.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 04.06.2018 16:54:42
Автор, если Вы всё сделали правильно - уточненная декларация, отзыв заявления и новое заявление, исправление ЭСЧФ - переплаты не должно быть. Вы должны были в декл.за 1 квартал уменьшить вычеты.
_____________
Все верно
Беларусь
"Анонимно" 04.06.2018 16:54:04
по ввозному переплата,по обычному к доплате
_____________________
всё правильно, но в случае возврат, налоговая может и сама без вас сделать перезачет
Беларусь
"Анонимно" 04.06.2018 16:52:45
Позвоните в свою налоговую в отдел косвенного налогообложения. Декларацию уточненную за март - правильно подаете. А вот заявление не в мае за апрель, а отзываете поданное за март и подаете за март новое с учетом возврата. Переплаты не будет.
Беларусь
"Анонимно" 04.06.2018 16:50:51
переплаты не должно быть


почему это нет?

по ввозному переплата,по обычному к доплате
Беларусь
"Анонимно" 04.06.2018 16:46:31
Автор, если Вы всё сделали правильно - уточненная декларация, отзыв заявления и новое заявление, исправление ЭСЧФ - переплаты не должно быть. Вы должны были в декл.за 1 квартал уменьшить вычеты.
Беларусь
Ирена 04.06.2018 16:38:40
Нельзя вот просто так взять и вернуть, согласно Протоколу это возможно лишь в случае брака или неполной комплектации товара. Если это не Ваш случай, то ваш возврат оформляется как экспорт.
Беларусь
"Анонимно" 04.06.2018 16:30:41
если я правильно поняла, вы подали уточненную по ввозному за апрель? и у вас образовалась просто переплата по ввозному НДС.

за май вы подаете те цифры, которые у вас реально получились за май.
а оплачиваете меньше на сумму переплаты
Беларусь
"Анонимно" 04.06.2018 16:13:32
все оформлено актами, это возврат
Беларусь
"Анонимно" 04.06.2018 16:09:31
Что значит вернули? Это ваша реализация в РФ.
Беларусь
"Анонимно" 04.06.2018 15:56:13
Стойте, вы ж уплатили и взяли к вычету сумму ввозного НДС, потом товар вернули, соответственно, возникла переплата по ввозному, но и вычеты поменяются, к вычету берете меньше на сумму ндс возвращенного товара, получается не возникает переплаты.
Беларусь
"Анонимно" 04.06.2018 15:41:21
Да, за минусом возврата, зайдите в личный кабинет имнс и сформируйте выписку лицевых счетов, только не забудьте ещё эсчф исправленный выставить
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-11 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru