Подскажите пожалуйста по ЭСФЧ, если сейчас подписать исправленный ЭСФЧ выставленный к счёт-фактуре за 2-ой квартал в какой период вычет попадёт? По исходной НДС был принят к вычету во 2-ом квартале, надо чтобы он там и остался
в исправленном дату аннулирования. она должна быть равна дате исходного эсчф. ___________________ Совершенно верно.
У меня есть такие поставщики, не предупредив, аннулируют ЭСЧФ, уточненные дкеларации приходится делать __________________________ А у Вас безграмотные поставщики.
Беларусь
"Анонимно"01.08.2018 13:46:28
неправда. поставщик должен правильно указать в исправленном дату аннулирования. она должна быть равна дате исходного эсчф.тода все пойдет в тот же квартал.ваши поставщики делают неправильно
Беларусь
"Анонимно"01.08.2018 13:10:51
Это будет вычет 3 кв. У меня есть такие поставщики, не предупредив, аннулируют ЭСЧФ, уточненные дкеларации приходится делать