| |
|
|
| |
|
|
НВ
07.08.2018 11:58:16
|
 |
 |
ПОдскажите, пожалуйста, нужно ли включать в декларацию по НДС и, соответственно, выставлять на портал ЭСЧФ по оборотам, освобождаемым от обложения НДС по п.1.46. ст.94 (оплатили резиденту РФ за участие в выставке в Москве)
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
07.08.2018 20:35:07
|
 |
 |
Не нужно
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.08.2018 18:53:17
|
 |
 |
из инструкции 10.9. в строке 13 отражаются налоговая база и суммы НДС, подлежащие уплате в бюджет при приобретении объектов на территории Республики Беларусь у иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство и не состоящих в связи с этим на учете в налоговых органах Республики Беларусь, включая суммы НДС, подлежащие уплате в бюджет организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, указанными в пунктах 3 и 4 статьи 92 Налогового кодекса Республики Беларусь. В разделе I не отражается налоговая база при приобретении таких объектов, освобождаемых от НДС в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь;
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.08.2018 18:52:34
|
 |
 |
насколько помню освобождаемые обороты по ИЮЛ в декларацию не включаются.
Беларусь
|
 |
 |
НВ
07.08.2018 16:58:03
|
 |
 |
еще надеюсь, что кто-нибудь подскажет.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-4
|
|
| |
|
|