...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Алиса[AT] 16.08.2018 10:27:32
подскажите. запуталась совсем. ВВозной НДС 20 000. Взяли к зачету его в полном объеме. был произведен возврат в РФ ввозного НДСа 5 000. получается, что подаем уточненную деклрацию по ввозному НДС 15 000. получается, что 5 000 переплата ввозного НДСа. а что делать с НДС по РБ? я его взяла в зачету в размере 20 000.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Лика 19.08.2018 22:13:12
Были разъяснения, что если в одном месяце возврат то ввозной на сумму разницы, если в разных то ввозной не трогаете. Он у вас уже уплачен, возвращать из бюджета вам его никто не будет
Беларусь
"Анонимно" 16.08.2018 12:45:59
если убрать с вычетов, то тогда получится недоплата по НДС РБ?
_________________
Вычеты уменьшаются на дату возврата.
Беларусь
"Анонимно" 16.08.2018 12:44:28
Возьмите на недоплату вычеты с НДС по РБ , в чем проблема?
Беларусь
Алиса[AT] 16.08.2018 12:29:20
если убрать с вычетов, то тогда получится недоплата по НДС РБ? и нужно будет тогда переплату по ввозному зачесть в недоплату по РБ?
Беларусь
"Анонимно" 16.08.2018 11:19:14
убираете с вычетов. это ж логично
Беларусь
Алиса[AT] 16.08.2018 11:16:50
.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-6 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru