подскажите. запуталась совсем. ВВозной НДС 20 000. Взяли к зачету его в полном объеме. был произведен возврат в РФ ввозного НДСа 5 000. получается, что подаем уточненную деклрацию по ввозному НДС 15 000. получается, что 5 000 переплата ввозного НДСа. а что делать с НДС по РБ? я его взяла в зачету в размере 20 000.
Были разъяснения, что если в одном месяце возврат то ввозной на сумму разницы, если в разных то ввозной не трогаете. Он у вас уже уплачен, возвращать из бюджета вам его никто не будет
Беларусь
"Анонимно"16.08.2018 12:45:59
если убрать с вычетов, то тогда получится недоплата по НДС РБ? _________________ Вычеты уменьшаются на дату возврата.
Беларусь
"Анонимно"16.08.2018 12:44:28
Возьмите на недоплату вычеты с НДС по РБ , в чем проблема?
Беларусь
Алиса[AT]16.08.2018 12:29:20
если убрать с вычетов, то тогда получится недоплата по НДС РБ? и нужно будет тогда переплату по ввозному зачесть в недоплату по РБ?