14 июня ввезли товар (импорт) и попали на корректировку. 21 августа после КТС появился к вычету таможенный НДС. Выставляю доп. ЭСЧФ на сумму корректировки. А сам НДС можно к вычету 30 сентября (у нас квартальная отчетность)?
переформулирую вопрос: когда будет вычет НДС по КТС - 21 августа (по дате получения откорректированной ИМ-ки) или 30 сентября (по дате последнего дня периода, у котором истекло 60 дней) ?