Простите если вопрос покажется Вам простецким. Вот выставляем мы электронные счет-фактуры по НДС каждый месяц на реализацию, подписываем входящие. А надо ли как-то закрывать период на портале какими-либо операциями? Там типа камеральный контроль или еще что-то. Или просто выставляем и подписываем входящие, а потом отчетность должна совпадать с порталом VAT. спасибо за ответ.