Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Мы не выставили дополнительную ЭСЧФ на таможенный НДС в июне 2017г. ! Соот-но, не брали к зачету, и не отражали в декларации. В июне 2018г. обнаружили ошибку. Можно ли выставить дополнительную ЭСЧФ, с датой совершения 30.06.2018 (дата обранужения ошибки) и взять к зачету уже в 2018? Или обязательно надо подавать все уточненки за 2018 и 2017 года? Спрошу яснее, брать к зачету-это право или обязанность плательщика?
К зачету сейчас. Вам нужно написать дата совершения либо июнь 2017г. и откорретировать в управлении вычетами на август . Либо дату совершения август 2018г. Но сослаться естественно на ГТД за июнь. В любом случае ЭСЧФ не должно быть ранее доплаты НДС и даты корректирующей ГТД.
Беларусь
"Анонимно"05.09.2018 7:12:42
пропустила главное-дополнительные-т.к. это были корректировки таможенной стоимости, поэтому и пропустили. Основную ГТД все выставили и взяли к зачету. Там все хорошо. Только КТД пропустили((